你好,你中間建賬的數(shù)據(jù)是怎么來的
用友T3新建賬,幫期初余額已經(jīng)都錄入了,試算平衡了,出資產(chǎn)負(fù)債表的時候期末是平的,起初不平,是什么原因
為什么我沒有期初余額,之前建賬時有些啊,設(shè)置期初余額時,累計自動出現(xiàn),刪也刪不了我就把累計也寫上去了,為了試算平衡,跟寫期初填的一樣,后面開始做賬后就資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初余額,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
新建了一個賬套錄完期初余額 試算不平衡 但是對了數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)也是一致的 而且賬套里根據(jù)我錄的期初余額自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表和原本的資產(chǎn)負(fù)債表也一樣也是平的 還可能是哪些原因呢?
企業(yè)賬務(wù) 1-5月記賬和報表是一個會計做的 6-12月記賬和報表是另一個會計做的 6月新會計根據(jù)5月科目余額表期末余額新建賬套,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和5月之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不一致
你好,才接手的一家賬,期初余額錄好后,期初余額和資產(chǎn)負(fù)債表與之前對比了一下,其他都是對的,就是應(yīng)交增值稅有誤差,導(dǎo)致期初試算不平衡,什么 原因?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
科目余額是從賬套導(dǎo)出的,新建的期初數(shù),試算平衡了,發(fā)生額和單出一致,但期初數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不一樣
打錯字了,發(fā)生額和導(dǎo)出一致
你好,比如你12月科目余額表作為1月期初 然后這個12月科目余額表跟12月資產(chǎn)負(fù)債表不一致?
新建的期初余額、資產(chǎn)負(fù)債表期初和導(dǎo)出數(shù)不一致
你好,你一個個核對,看哪個科目數(shù)據(jù)對 不上
不是,試算平衡時后,期初余額 和我導(dǎo)出的金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表期初和我導(dǎo)出的金額不一樣
你好,期初余額 和我導(dǎo)出的金額不一樣。你去核對下,是哪個科目不一樣。
銷項稅額不一樣
你好,你要確認(rèn)哪個才是實際額。跟申報表去核對。
本年利潤也不一樣,我發(fā)現(xiàn)導(dǎo)出的這個數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系不對
你好,那就直接按表上的,不用導(dǎo)出的。