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老師之前的會計去年做的兩筆帳要調(diào)一下:第一筆去年沒收到發(fā)票,做成了借管理費用,貸銀行存款,我這樣調(diào)對不對(借應(yīng)付帳款,貸以前年度損溢,再借以前年度損溢,貸末分配利潤)。第二筆業(yè)務(wù)是:去年有一筆其他應(yīng)付款~生育金26000元一直掛在帳上,但事實上扣除了2000的社保后,付了24000給她了。我今年調(diào)整的話,是不是不涉及損溢類科目的。

2024-11-27 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-27 21:54

1.?第一筆業(yè)務(wù)調(diào)整 - 你的調(diào)整思路是正確的。去年沒有收到發(fā)票就計入管理費用,這不符合會計規(guī)范。調(diào)整時,先通過“應(yīng)付賬款”科目來暫估當(dāng)時可能的應(yīng)付情況,同時沖減原來計入“管理費用”的金額(因為涉及以前年度,所以用“以前年度損益調(diào)整”科目)。最后,將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配 - 未分配利潤”科目,這樣就完成了對以前年度錯誤記賬的調(diào)整。 2.?第二筆業(yè)務(wù)調(diào)整 - 這筆業(yè)務(wù)調(diào)整不涉及損益類科目。去年多掛賬的金額是因為實際支付金額與掛賬金額不符。可以直接做如下調(diào)整分錄: - 借:其他應(yīng)付款 - 生育金2000 貸:銀行存款(或其他實際支付對應(yīng)的科目)2000(如果之前支付時已經(jīng)正確記賬,這里可能是調(diào)整之前記賬錯誤的科目) 通過這樣的調(diào)整,可以糾正之前賬務(wù)處理的錯誤,使財務(wù)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。

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快賬用戶5519 追問 2024-11-27 21:58

第二筆業(yè)務(wù)這樣調(diào)整:借其他應(yīng)付款~生育金26000元,貸其他應(yīng)付款某某人24000,其他應(yīng)付款個人社保2000元,這樣調(diào)應(yīng)該對的吧

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齊紅老師 解答 2024-11-27 22:37

您好。也可以,明細(xì)區(qū)分了。

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1.?第一筆業(yè)務(wù)調(diào)整 - 你的調(diào)整思路是正確的。去年沒有收到發(fā)票就計入管理費用,這不符合會計規(guī)范。調(diào)整時,先通過“應(yīng)付賬款”科目來暫估當(dāng)時可能的應(yīng)付情況,同時沖減原來計入“管理費用”的金額(因為涉及以前年度,所以用“以前年度損益調(diào)整”科目)。最后,將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配 - 未分配利潤”科目,這樣就完成了對以前年度錯誤記賬的調(diào)整。 2.?第二筆業(yè)務(wù)調(diào)整 - 這筆業(yè)務(wù)調(diào)整不涉及損益類科目。去年多掛賬的金額是因為實際支付金額與掛賬金額不符??梢灾苯幼鋈缦抡{(diào)整分錄: - 借:其他應(yīng)付款 - 生育金2000 貸:銀行存款(或其他實際支付對應(yīng)的科目)2000(如果之前支付時已經(jīng)正確記賬,這里可能是調(diào)整之前記賬錯誤的科目) 通過這樣的調(diào)整,可以糾正之前賬務(wù)處理的錯誤,使財務(wù)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。
2024-11-27
你好,同學(xué) 是的,不用以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-14
你好;? 你的意思是 計提的15萬包括了個人社保部分嗎??
2023-03-23
匯算清繳的時候,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額在這里面填寫就可以了,其他的都不需要動。
2023-03-08
你好,你這個是代收代付的業(yè)務(wù)嗎?
2024-07-19
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