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您好老師,我們公司是軟件服務企業(yè),因為運維的項目比較多,員工出差的費用比較多,但是除了住宿費和高鐵票,飛機票,其他的餐費,市內(nèi)交通一般都沒有發(fā)票,之前我們的標準是不超過300的都給報銷,但是得提供發(fā)票,我想要問的是能不能我們制定給標準統(tǒng)一補助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們在報銷單上直接寫差旅費補助幾天(具體時間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報個稅

2025-05-10 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-10 16:01

你好,誤餐補助免稅,但是也需要申報的

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你好,誤餐補助免稅,但是也需要申報的
2025-05-10
如果說啊,這些工人是你自己找的,那么你可以工資表的形式以工資的形式發(fā)放代扣個稅,可以稅前扣除,但如果說是包給班主的話,應該是班主去代開勞務發(fā)票給你。
2022-01-21
同學你好 差旅費補助嗎 這個不需要發(fā)票就可以稅前扣除
2023-04-20
您好,可以 的哦,我們是內(nèi)賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業(yè)務收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復我不知道報表給領導了,
2024-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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