根據(jù)業(yè)務(wù)先后順序做賬,一般相同時(shí)間的先做做收款再做付款
老師預(yù)付貨款。等發(fā)貨時(shí)我做銷售單掛應(yīng)收賬款,再做收款單預(yù)收沖應(yīng)收的情況,在給會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)每天收款的表上用體現(xiàn)這業(yè)務(wù)嗎?我不知道什么時(shí)候他們公戶收錢啊。難道按照發(fā)貨做單給他確認(rèn)收多少錢嗎?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來(lái)賬,怎么能看出來(lái),對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師您好,對(duì)方提供的報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票不夠,比如報(bào)銷3000 有票就2000. 無(wú)票1000(這1000元我們單位和別的服務(wù)公司簽訂合同,款付給他們,他們開票給到我們),請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候怎么做?先按照有票的做?無(wú)票的等著服務(wù)公司把票給到我們,我們自己做嗎?怎么做?謝謝老師
老師,10月份法人墊付了一些款項(xiàng),并取得了普票,但還未填寫報(bào)銷單,我可以在10月的賬務(wù)中不做處理,等法人什么時(shí)候填寫報(bào)銷單什么時(shí)候再做到賬務(wù)中?因是籌建期間的費(fèi)用,如果11月填寫報(bào)銷單,在11月的賬務(wù)中,借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款--法人,這樣做可以嗎?
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來(lái)支付嗎,還是從經(jīng)營(yíng)所得額扣減?
老師 問(wèn)下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問(wèn)他有沒有入庫(kù)單,他說(shuō)沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?