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老師 問一下 之前有個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在22年底已經(jīng)認(rèn)證并加計(jì)抵扣了 但是 今年沒有加計(jì)抵扣減免政策了 那么本年退這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 之前22年的加計(jì)抵扣還需要紅沖嗎?

2024-11-27 20:30
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-27 20:32

你好不需要的 不用的,

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你好不需要的 不用的,
2024-11-27
你好 先進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出然后負(fù)數(shù)申報(bào)之前的加計(jì)抵扣
2020-12-16
你好,把之前做的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬分錄,負(fù)數(shù)紅字做一遍就好了。然后把現(xiàn)在根據(jù)重開的發(fā)票重新做一遍分錄
2020-12-16
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減,20,貸:其他收益或者營業(yè)外收入,20。
2022-11-05
你可以先做,聲明,后續(xù)有進(jìn)項(xiàng)稅額可以直接填寫加計(jì)抵減了,可以先做聲明,
2021-02-19
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