你好 先進項稅轉(zhuǎn)出然后負數(shù)申報之前的加計抵扣
老師,之前的財務(wù)沒有把員工出差的飛機票抵扣進項,我現(xiàn)在要抵扣那張飛機票的進項,費用已經(jīng)入在前面幾個月了,我現(xiàn)在要抵扣這筆飛機票費用,如何做憑證?需要把之前的憑證紅沖嗎?
你好老師,我是購貨方,進項稅我已經(jīng)抵扣了,我給對方開了張紅字專票信息表,我做分錄時需要紅沖我之前的分錄,怎么做
我司有幾張進項稅專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進項稅計提了10%的加計抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎?
我司是購買方,有幾張半年前已經(jīng)抵扣的專票沖紅了。我現(xiàn)在將原來的憑證全部做了紅字負數(shù)的憑證,那進項稅還需要轉(zhuǎn)出不?
老師 我們有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 但是現(xiàn)在紅沖了 我們是購買方 全部紅沖之后開了一張新的 有一部分款項退還給我們;是要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
負數(shù)申報加計抵扣是什么意思? 我進項稅轉(zhuǎn)出了。 我的意思是我這個加計抵扣賬上要做什么分錄?
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(紅字) 貸:其他收益(紅字)?