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我司有幾張進項稅專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進項稅計提了10%的加計抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎?

2020-12-16 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-16 14:29

你好 先進項稅轉(zhuǎn)出然后負數(shù)申報之前的加計抵扣

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快賬用戶3679 追問 2020-12-16 14:31

負數(shù)申報加計抵扣是什么意思? 我進項稅轉(zhuǎn)出了。 我的意思是我這個加計抵扣賬上要做什么分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-16 14:43

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(紅字) 貸:其他收益(紅字)?

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你好 先進項稅轉(zhuǎn)出然后負數(shù)申報之前的加計抵扣
2020-12-16
你好,把之前做的進項發(fā)票入賬分錄,負數(shù)紅字做一遍就好了。然后把現(xiàn)在根據(jù)重開的發(fā)票重新做一遍分錄
2020-12-16
您好,進項稅是需要做轉(zhuǎn)出的
2020-12-22
就是沒法認(rèn)證了 讓對方把剩余的紅沖 重新給你開
2020-10-31
對方已經(jīng)勾選抵扣進項了,無法紅沖
2021-09-26
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