你好,1可以有差額,也可以沒有,看他在中間賺不賺錢。 2開普通發(fā)票。借應(yīng),應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 3是的需要一樣
我公司是有進(jìn)出口資質(zhì)的企業(yè),但醫(yī)療資質(zhì)沒有,出口呼吸機(jī)不行,現(xiàn)在找代理公司,采購(gòu)的貨物也由對(duì)方名義采購(gòu),這樣,問題1:我可以收匯嗎?問題2:如果可以,我收匯后,把我的利潤(rùn)點(diǎn)留下,在把采購(gòu)款及代理服務(wù)費(fèi)付給代理公司,那么代理公司給我開代理費(fèi)發(fā)票,貨款部分怎么處理?我把采購(gòu)貨款付給對(duì)方,代理公司應(yīng)該給我提供什么呢?問題3:以上業(yè)務(wù)我如何記賬?
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業(yè):1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報(bào)關(guān)抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運(yùn)輸方式,卡車派送沒有快遞單,貨代說出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報(bào)關(guān)單收貨人不一致,提單發(fā)貨人也不是我們公司,件數(shù)也不一致,說是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán)需要跟那些部分申請(qǐng)什么許可證之類的?
請(qǐng)會(huì)進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答:進(jìn)口貨物進(jìn)入到保稅區(qū)后又出口,出口免稅,要交進(jìn)口稅嗎?例如從俄羅斯進(jìn)口一批貨100萬(wàn)放在保稅區(qū),然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬(wàn),這批貨當(dāng)時(shí)進(jìn)入保稅區(qū)沒有進(jìn)口報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在直接在報(bào)稅區(qū)出口了,也沒有出口報(bào)關(guān)單,出口報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)收發(fā)貨人是貨代公司,請(qǐng)問這批我們收了200萬(wàn)該怎么做賬,如何做分錄?
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)(免退稅),請(qǐng)問下張老師這種類型業(yè)務(wù)的情況應(yīng)該怎么處理哦, 國(guó)外要的一批商品,,找的一家供貨商負(fù)責(zé)直接出口商品,單獨(dú)和國(guó)外結(jié)算貨款, 運(yùn)費(fèi)貨代這塊,我們找,我們負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運(yùn)費(fèi)這些貨代費(fèi)用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運(yùn)費(fèi)的時(shí)候我們會(huì)多收一點(diǎn),比如一筆貨代費(fèi)用了100元,我們也代墊了100元,后面國(guó)外給我們支付了150元。我們應(yīng)該交哪些稅金,我們這邊是做無(wú)票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
(1)請(qǐng)問代收代附中間是不是沒有差額?(2)如果我代付100元美金的貨物我出口報(bào)關(guān)需要開發(fā)票嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做?(3)代收代付的進(jìn)貨品名是不是需要與出口報(bào)關(guān)的品名一致?
想學(xué)習(xí)分公司報(bào)稅的課程,有推薦的嗎?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計(jì)利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對(duì)嗎?老師
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期 一般多少天合適
這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價(jià)稅合計(jì)么? 為什么勾選的時(shí)候金額是含稅的
老師,公司買車,老板個(gè)人名義貸款,每個(gè)月的車貸,公戶轉(zhuǎn)給老板,老板進(jìn)行還貸,這個(gè)車貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開給公司嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計(jì)金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時(shí)間段實(shí)繳完注冊(cè)資本就可以!
2023的費(fèi)用普票沒入賬,這個(gè)要要入如何賬戶處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是補(bǔ)錄入:借:管理工用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會(huì)計(jì)分錄 還是直接借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過500萬(wàn)的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷項(xiàng)稅額貸方有余額是開出票的稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,就是留底退稅吧