公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國(guó)外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對(duì)于增值稅,根據(jù)中國(guó)稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對(duì)于所得稅,公司需要按照中國(guó)稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國(guó)外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
請(qǐng)教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說,因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因?yàn)闆]有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說法對(duì)嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對(duì)境內(nèi)銷售,再給B開具國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來抵扣銷售開具給B的國(guó)內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說法對(duì)?
老師,你好,我這邊的賬又有這種情況,有點(diǎn)復(fù)雜,同一個(gè)集團(tuán)的,由總公司代出口,代收,代付,貨到越南,由越南公司清關(guān),產(chǎn)生的清關(guān)費(fèi)用(可以開票)由我們承擔(dān),客戶不承擔(dān)這些費(fèi)用,交貨后再開越南盾發(fā)票給客戶工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開票),客戶的工廠再轉(zhuǎn)越南盾貨款,當(dāng)越南公司收到工廠越南盾貨款后,扣除清關(guān)等費(fèi)用,又用越南盾買美金匯給出口的總公司,總公司收到美金結(jié)匯+退稅,再扣運(yùn)輸費(fèi)后再匯款給我們,這個(gè)也不知道怎么沖減了,是否按我截圖這個(gè)來做分錄,好像又不對(duì),麻煩指點(diǎn)一下,謝!
報(bào)關(guān)單是CIF,出口發(fā)票按FOB開具,運(yùn)費(fèi)怎么辦了,屬于我們這邊代墊的海運(yùn)費(fèi)(貨代公司開的我們公司的名字),后面國(guó)外客戶會(huì)把我們代墊的海運(yùn)費(fèi)保費(fèi)這些支付給我們(我們還要多收點(diǎn)),比如運(yùn)費(fèi)實(shí)際是1000,最后客戶會(huì)匯1200過來。這種情況運(yùn)費(fèi)怎么做賬,需要單獨(dú)就運(yùn)費(fèi)還要開具發(fā)票嘛,涉及哪些稅金哦
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)(免退稅),請(qǐng)問下張老師這種類型業(yè)務(wù)的情況應(yīng)該怎么處理哦, 國(guó)外要的一批商品,,找的一家供貨商負(fù)責(zé)直接出口商品,單獨(dú)和國(guó)外結(jié)算貨款, 運(yùn)費(fèi)貨代這塊,我們找,我們負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運(yùn)費(fèi)這些貨代費(fèi)用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運(yùn)費(fèi)的時(shí)候我們會(huì)多收一點(diǎn),比如一筆貨代費(fèi)用了100元,我們也代墊了100元,后面國(guó)外給我們支付了150元。我們應(yīng)該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對(duì)方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
收購(gòu)發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費(fèi)-交通費(fèi) 2.市外打車費(fèi)-差旅費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)—差旅費(fèi)? 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—交通費(fèi)?
老師,企業(yè)在計(jì)提城建稅時(shí),申報(bào)完增值稅時(shí)候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?
我們公司是一個(gè)自然人股東,一個(gè)公司股東,然后4月份那個(gè)公司股東公司名稱變更了,那我們公司要不要去工商局變更公司章程之類的?
老師,銀行回單銀行打的是小紙,和現(xiàn)在發(fā)票的A5紙不一樣,裝訂憑證不好看,人家都是打哪種回單呀
老師好,問下購(gòu)車款是4月付款收票,購(gòu)置稅5月付款收票,那做賬必須分開嗎 4月 1.借:固定資產(chǎn),車款 貸:銀行存款 5月 借:固定資產(chǎn),購(gòu)置稅款 貸:銀行存款 那卡片要做兩個(gè)嗎?
哪個(gè)老師有外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)財(cái)務(wù)制度?求發(fā)一份
老師,存貨期末余額跟原材料余額一樣,在產(chǎn)品還有數(shù)怎么回事?
老師好,我們公司呢從6月份開始暫停營(yíng)業(yè),怎么在稅務(wù)局申請(qǐng)暫停營(yíng)業(yè)備案?暫停營(yíng)業(yè)的公司還需要進(jìn)行納稅申報(bào)嗎?謝謝