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屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)(免退稅),請(qǐng)問下張老師這種類型業(yè)務(wù)的情況應(yīng)該怎么處理哦, 國(guó)外要的一批商品,,找的一家供貨商負(fù)責(zé)直接出口商品,單獨(dú)和國(guó)外結(jié)算貨款, 運(yùn)費(fèi)貨代這塊,我們找,我們負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運(yùn)費(fèi)這些貨代費(fèi)用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運(yùn)費(fèi)的時(shí)候我們會(huì)多收一點(diǎn),比如一筆貨代費(fèi)用了100元,我們也代墊了100元,后面國(guó)外給我們支付了150元。我們應(yīng)該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅

2023-12-15 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-15 09:54

公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國(guó)外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對(duì)于增值稅,根據(jù)中國(guó)稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對(duì)于所得稅,公司需要按照中國(guó)稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國(guó)外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。

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公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國(guó)外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對(duì)于增值稅,根據(jù)中國(guó)稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對(duì)于所得稅,公司需要按照中國(guó)稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國(guó)外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
1.確認(rèn)收入:根據(jù)報(bào)關(guān)單,您已經(jīng)完成了出口銷售,并且報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià)。因此,您可以在收入確認(rèn)時(shí)將CIF價(jià)作為銷售收入入賬。 2.處理運(yùn)費(fèi):您提到代墊的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),客戶會(huì)支付給您。您可以設(shè)立一個(gè)往來賬戶來記錄這些代墊款項(xiàng)。當(dāng)客戶支付時(shí),您可以從往來賬戶中貸記相應(yīng)的金額。 3.開具發(fā)票:根據(jù)您的描述,您已經(jīng)按照FOB價(jià)開具了出口發(fā)票。由于報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià),這并不影響您開具的發(fā)票的有效性。在開具發(fā)票時(shí),您需要將運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)作為銷售費(fèi)用進(jìn)行處理,并在發(fā)票上注明相應(yīng)的金額。 4.涉及的稅金:根據(jù)您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關(guān)稅。其中,增值稅是根據(jù)銷售額和稅率計(jì)算的,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納。關(guān)稅是根據(jù)貨物價(jià)值和稅率計(jì)算的,需要在報(bào)關(guān)時(shí)繳納。
2023-12-07
同學(xué)你好,一個(gè)一個(gè)的說啊,開出越南盾發(fā)票給客戶工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開票)時(shí),借:應(yīng)收賬款-客戶工廠,越南盾金額,美元金額,人民幣金額,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,人民幣金額。
2023-05-26
同學(xué)你好,一個(gè)一個(gè)的說啊,開出越南盾發(fā)票給客戶工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開票)時(shí),借:應(yīng)收賬款-客戶工廠,越南盾金額,美元金額,人民幣金額,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,人民幣金額。
2023-05-26
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