你好,把支付的款項(xiàng),調(diào)整到分公司 借:其他應(yīng)收款-分公司 312500 貸:應(yīng)付賬款312500
固定資產(chǎn)的售后回租,A公司是供應(yīng)商,我公司在2021年4月份從A公司買進(jìn)固定資產(chǎn)2臺(tái)總價(jià)是510000元的機(jī)床(含稅價(jià),稅金是56872.56元),我公司在2021年2月1日把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)買給了B公司其中有:1臺(tái)285000元(含稅)、2臺(tái)×255000=510000元,一共三臺(tái)總金額是795000元,并且與B公司在2021年2月1日約定我公司在A公司購買的機(jī)床款由B公司代付,最后我公司每個(gè)月在再銀行里付給B公司售后回租的金額,這種的怎么做分錄呀?
總分公司,分公司獨(dú)立核算以后,分公司使用總公司的固定資產(chǎn)(所有權(quán)屬于總公司);若后期分公司購進(jìn)的設(shè)備構(gòu)成固定資產(chǎn),由總公司支付后(所有權(quán)屬于總公司),分公司使用。若購進(jìn)的設(shè)備,不構(gòu)成固定資產(chǎn)的,則有分公司自行支付。。。問題1:是否構(gòu)成固定資產(chǎn),或多大的金額屬于固定資產(chǎn),是由公司自行決定嗎?是的話,是依據(jù)分公司的政策還是總公司的政策呢???問題2:構(gòu)成固定資產(chǎn)的入總公司的賬,由分公司使用,總公司計(jì)提的折舊可以分?jǐn)偨o分公司計(jì)入分公司的成本費(fèi)用嗎???問題3:稅法規(guī)定:新購進(jìn)的且單位價(jià)值不超過500萬元的設(shè)備、器具可一次性折舊,產(chǎn)生的稅會(huì)差異是每年計(jì)算所得稅的時(shí)候調(diào)整吧???
老師,您好,分公司購買固定資產(chǎn),入賬到了總公司并且計(jì)提了折舊,發(fā)票也開的總公司,但現(xiàn)在需要入賬到分公司,如果總公司銷售給分公司,總公司做固定資產(chǎn)清理處理,折舊要怎么辦
2021年5月總公司支付購買固定資產(chǎn)的款項(xiàng)312500元,在2022年9月收到發(fā)票入賬到總公司的固定資產(chǎn),在2023年1月發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)是分公司使用的,然后總公司在2023.1月做了固定資產(chǎn)清理分錄,分公司做了購進(jìn)固定資產(chǎn)的分錄,然后就掛著分公司欠總公司312500元,但是總公司的分錄里面沒有做到掛賬分公司的欠款312500元,總公司應(yīng)該如何做分錄呢?
總公司在2021年支付的費(fèi)用,開票開了總公司的名稱,總公司沒有按時(shí)入賬,這些費(fèi)用都是用在分公司身上的,2024年分公司入賬借:管理費(fèi)用-50萬,貸:其他應(yīng)付款-總公司50萬,分公司就掛著欠總公司50萬元,那總公司應(yīng)該怎么做分錄呢?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
總公司在2022年9月將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)
因?yàn)椴皇枪镜墓潭ㄙY產(chǎn),需要清理之后,把這部分固定資產(chǎn)調(diào)整到應(yīng)付賬款的 公司清理的憑證是確認(rèn)損益了么
就在2023年1月做了,借累計(jì)折舊14269 固定資產(chǎn)清理298231 貸固定資產(chǎn) 31500
你好,需要把固定資產(chǎn)調(diào)整下,已經(jīng)計(jì)提的折舊費(fèi)用要沖回的,因?yàn)椴皇枪镜墓潭ㄙY產(chǎn)不能確認(rèn)損益 借:其他應(yīng)收款312500 ?? ? 費(fèi)用等-折舊費(fèi)-14269 貸:固定資產(chǎn)清理298231 ?
其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)是分公司嗎
對(duì)的,二級(jí)科目或者輔助寫分公司
但是發(fā)票是開具了總公司的,可以入到分公司里面去嗎?
發(fā)票需要對(duì)方公司紅沖,然后開給分公司
或者公司做二手固定資產(chǎn)銷售給分公司