您好,是的,利潤表里的所得稅費用是我們實際要交的,沒有就填0
你好,老師,我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務報表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產生了所得稅。我是否用計提? 計提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費用,那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
老師,如果12月底利潤表中有利潤,但是匯算清繳的時候有加計扣除就不需要交稅,那12月底還需要計提所得稅嗎,利潤表中所得稅費用那一欄要填嗎
老師,如果公司之前都是盈利,利潤表所得稅費用已經按月計提了,然后這個月利潤是負數,當月就不用計提所得稅費用了,那本年累計的所得稅費用就還是上個月本年累計的數對嗎
@樸老師,投資收益是不用交經營所得的 這個就像企業(yè)收到投資收益免企業(yè)所得稅一樣的道理。那我要怎么申報經營所得,因為投資收益在利潤表里面了,經營所得根據利潤表申報的?投資收益不填寫嗎?
第四季度利潤表,和年度利潤表數據一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應,就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來票據,把代收教輔材料費舔進成代收教材費,我沒注意看,全部開成了代收教材費,有影響不,現在怎么處理
3月份暫估一匹庫存商品100元已經銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應的主營業(yè)務成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應交稅費應交增值稅進項稅額13貸應付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結轉的成本數據有關聯嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現金或微信轉賬,賠付員工工資部分是否以其實際工資為標準計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經導致個稅申報錯誤,稅務如何罰款,依據是什么?謝謝
請問上司要看財務情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進項票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經營許可
請問稅務師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
那那個就是個人經營所得的那個季度申報表里的所得稅和利潤表當中的那個所得稅是一個東西嗎?
您好,是的,這是一樣的哦
但是那個利潤表當中的所得稅沒有減除,那個就是每年6萬的費用和養(yǎng)老金呢,什么醫(yī)療金之類的,他有可能會出點那個就是所得稅費用,這個怎么怎么回事???
您好,利潤表里是不會有出現專項附加扣除,這是個稅申報時填好的
意思是說,如果就是在個人經營所得,那個凈資貿易里,它是零是沒有那個數值的,但是在利潤表中,如果它算出來了,它有一定的利潤得交所得稅,這種情況下怎么處理?
您好,不是,利潤表里是根據我們申報經營所得來列示的,不是根據利潤總額算的