你好 ;? ? ? ? 那既然是總部的固定資產(chǎn); 那么應(yīng)該總部做固定資產(chǎn) 折舊的; 不應(yīng)該分公司做賬哈? ?
老師,江蘇分公司獨(dú)立核算,但海南總公司給分公司支付了固定資產(chǎn),總公司還計(jì)提折舊了,這個(gè)怎么處理。
老師,總公司給分公司支付了一個(gè)固定資產(chǎn),發(fā)票也給總公司開了,總公司計(jì)提折舊,分公司獨(dú)立核算的,這筆固定資產(chǎn)怎么處理呢?
老師,您好,分公司購買固定資產(chǎn),入賬到了總公司并且計(jì)提了折舊,發(fā)票也開的總公司,但現(xiàn)在需要入賬到分公司,如果總公司銷售給分公司,總公司做固定資產(chǎn)清理處理,折舊要怎么辦
分公司注銷整體債券債務(wù)和固定資產(chǎn)都合并到總公司了固定資產(chǎn)沒有做開票銷售處理并且繼續(xù)折舊的可以嗎
老師,總公司代分公司買的機(jī)械和車輛,完全由分公司使用,總公司該如何做賬?總公司需要做固定資產(chǎn)嘛?需要計(jì)提折舊嘛?
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開完,申為一般納稅人后還能開3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開
我們從甲公司采購貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
不是的,是分公司的固定資產(chǎn),入賬到了總公司
你好;? ?那發(fā)票都是總公司的;? 那你去? 重新開票給分公司;? 然后總公司去紅沖固定資產(chǎn) 和紅沖折舊額即可? ?
那老師可以這樣嗎,總公司銷售給分公司總公司做固定資產(chǎn)清理處理
?你好 ;? ? ? 可以的; 但是就是總公司要開票給分公司; 同時(shí)涉及報(bào)稅的??
老師那如果總公司銷售給分公司總公司做固定資產(chǎn)清理處理,總公司的折舊要怎么處理呀
?你好 ;? ? ? 到時(shí)做固定資產(chǎn)清理分錄; 比如? ?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
謝謝老師的解答
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)?