您好,期初數(shù)據(jù)按照之前的余額表借貸方向填就行
我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來(lái)賬,其他的沒(méi)的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來(lái)是負(fù)數(shù),老師負(fù)數(shù)怎么填啊?我填:未分配利潤(rùn)就記負(fù)數(shù)。 就是減號(hào)加個(gè)數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計(jì)的數(shù)字,和我加減下來(lái)的不一致,系統(tǒng)自動(dòng)跳的期初數(shù)據(jù),用的速達(dá)軟件。這是我算下來(lái)的數(shù)字,應(yīng)該咋填???這有正有負(fù),不知道咋填
管家婆的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)沒(méi)分借貸,那么我把利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在借方余額,怎么放在期初里,用正數(shù),還是負(fù)數(shù)
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒(méi)有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師好!請(qǐng)問(wèn)公司最近要上新ERP系統(tǒng),錄入期初數(shù)時(shí),把期初數(shù)做平了再錄入是吧,我只要把資產(chǎn)負(fù)債表的科目有期初數(shù)就行是吧,像銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用這些科目還用統(tǒng)計(jì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)用去年21年的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表數(shù)據(jù),新建財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進(jìn)行憑證記賬時(shí),系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤(rùn)金額
老師 跨區(qū)域預(yù)繳了所得稅 當(dāng)時(shí)做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸銀行存款 后續(xù)還要過(guò)所得稅費(fèi)用這個(gè)科目嗎?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊(cè)資金太大了10個(gè)億,而我這公司注冊(cè)資金5000萬(wàn),所以我不知道應(yīng)該怎么改報(bào)表中的實(shí)收資本成5000萬(wàn),會(huì)影響哪些數(shù)據(jù)
電商公司,客戶自己到公司店鋪下單,客戶的設(shè)計(jì)師有X%傭金,這個(gè)錢是對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給對(duì)方還是怎么樣?
老師你好,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公積金怎么計(jì)提和繳納 怎么做分錄?
10月份企業(yè)所得稅季度預(yù)繳。利潤(rùn)表本月數(shù)是填寫7~9月份的數(shù)嗎?
老師,六稅兩費(fèi)減半征收,計(jì)提稅金及附加是按減半前還是減半后的金額呢
快賬軟件上的,我做的9月份的銀行利息,記賬憑證如附圖,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用,哪里有錯(cuò)?為何利潤(rùn)表18行不顯示?
您好老師,公司代廠家墊付的人員工資怎么做賬務(wù)處理啊?
子公司用固定資產(chǎn)償還母公司的借款,子公司和母公司的帳務(wù)處理如何做?
老師,社保哪里導(dǎo)出欠繳費(fèi)明細(xì)
關(guān)鍵這系統(tǒng)期初余額沒(méi)有借貸方向
那你得咨詢一下你們的系統(tǒng)服務(wù)商