是的,只需要紅沖銷售就行,再做正確的
老師,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,退回來(lái)了,我這邊只需要紅沖掉就行吧,不用再開(kāi)個(gè)正確的了吧,如果對(duì)方?jīng)]抵扣跨月退回,我需要紅沖,再開(kāi)個(gè)正確的是么
老師,供應(yīng)商有張發(fā)票字開(kāi)錯(cuò)了,我們沒(méi)有認(rèn)證做賬,次月他又重新開(kāi)了個(gè)正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個(gè)沖紅的和開(kāi)錯(cuò)的我們放一起保管就行了么?不用賬務(wù)處理吧?謝謝
老師你好,8月開(kāi)出的發(fā)票由于是銷售開(kāi)成服務(wù)了,這個(gè)發(fā)票在9月紅沖掉,然后重新開(kāi)一張正確的,這個(gè)只需要沖收入就可以了吧,不用沖成本吧
老師,對(duì)方11月開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是我還沒(méi)有認(rèn)證,他那邊這個(gè)月沖紅了,沖紅的發(fā)票不用給我的吧?就開(kāi)正確的給我就行了
老師 你好。我用百望稅盤開(kāi)電子票,錯(cuò)了,然后按自動(dòng)紅沖不行,于是我就手動(dòng)開(kāi)了一張紅沖發(fā)票,結(jié)果開(kāi)錯(cuò)金額了。之后我就開(kāi)了正數(shù)發(fā)票把開(kāi)錯(cuò)的負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了。但是我原本開(kāi)錯(cuò)的正數(shù)發(fā)票應(yīng)該用什么辦法沖掉?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬