你好;? ? ?你退發(fā)票給對(duì)方; 不用 開(kāi)紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)聯(lián)次給你 ; 你 收正確發(fā)票來(lái)認(rèn)證做賬抵扣即可? ?
老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,8月份的一張認(rèn)證發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月開(kāi)了紅字,我想問(wèn)一下,對(duì)方開(kāi)的8月份的認(rèn)證發(fā)票是不是需要給我? 還有就是,這個(gè)月的沖紅發(fā)票需要給我嗎?
老師,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,退回來(lái)了,我這邊只需要紅沖掉就行吧,不用再開(kāi)個(gè)正確的了吧,如果對(duì)方?jīng)]抵扣跨月退回,我需要紅沖,再開(kāi)個(gè)正確的是么
老師,供應(yīng)商有張發(fā)票字開(kāi)錯(cuò)了,我們沒(méi)有認(rèn)證做賬,次月他又重新開(kāi)了個(gè)正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個(gè)沖紅的和開(kāi)錯(cuò)的我們放一起保管就行了么?不用賬務(wù)處理吧?謝謝
給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,上個(gè)月的,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,這個(gè)月直接沖紅就可以吧?
我上月給對(duì)方開(kāi)的普票蓋錯(cuò)了發(fā)票章對(duì)方已經(jīng)入賬,我這個(gè)月紅沖了重新開(kāi)了一張,對(duì)方說(shuō)就用原來(lái)蓋錯(cuò)了的發(fā)票再蓋個(gè)正確的章子就行,因?yàn)樗麄冾I(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字了,那我這邊紅沖了重新開(kāi)了正確的我取不回原發(fā)票用復(fù)印件備查可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司固定資產(chǎn)出售開(kāi)出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報(bào)表收入是不含稅是銷(xiāo)售貨物,是納入收入了,但是會(huì)計(jì)處理是虧損了,因?yàn)樘幚淼膬r(jià)格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費(fèi),這個(gè)怎么入賬?對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計(jì)科目
暫估成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對(duì)方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個(gè)商鋪要交物業(yè)費(fèi),這個(gè)物業(yè)費(fèi)我已經(jīng)計(jì)入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個(gè)體戶是不是都免征30萬(wàn)一季度?
支付客戶合同保證金,計(jì)什么科目
老師,您好,工商年報(bào)的納稅總額是填當(dāng)年實(shí)際納稅,還看報(bào)表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來(lái)年1月交
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
哦,老師,就是發(fā)票我已經(jīng)還給對(duì)方了,對(duì)方的紅字發(fā)票我就不要了,收正確發(fā)票就行咯?
你好;? ? ? ?是的; 就是這樣的思路? ?