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?發(fā)票開錯稅號怎么辦

2021-03-24 07:37 來源:快賬

導(dǎo)讀:開具和索要發(fā)票,已經(jīng)成了人們經(jīng)濟(jì)生活中不可或缺的一件事,這個和大家的生活息息相關(guān),那么發(fā)票開錯稅號怎么辦,很多會計人是既陌生又熟悉,我們?nèi)粘=?jīng)常遇到,到具體的操作并不清晰,小編根據(jù)相關(guān)資料整理出來了下文,希望對你有所幫助,如果你感興趣的話就跟著小編接著往下閱讀吧!

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發(fā)票開錯稅號怎么辦

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步做好增值稅納稅申報"一窗式"管理工作的通知》的規(guī)定:銷貨方如果在開具藍(lán)字專用發(fā)票的當(dāng)月收到購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),而且尚未將記賬聯(lián)作賬務(wù)處理,可對原藍(lán)字專用發(fā)票進(jìn)行作廢.即在發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)連同對應(yīng)的存根聯(lián)、記賬聯(lián)上注明"作廢"字樣,并依次粘貼在存根聯(lián)后面,同時對防偽稅控開票子系統(tǒng)的原開票電子信息進(jìn)行作廢處理.如果銷貨方已將記賬聯(lián)作賬務(wù)處理,則必須通過防偽稅控系統(tǒng)開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證,不得作廢已開具的藍(lán)字專用發(fā)票,也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證.

發(fā)票開錯的話,如果是當(dāng)月的,可以直接作廢;如果是跨月的,那么先正常記賬,做銷項稅處理,等下個月開紅字發(fā)票沖紅,再重新開具.(開沖紅發(fā)票前,必須取得稅務(wù)局開具的《開具紅字增值稅發(fā)票通知單》)這樣操作你是不需要重交稅的.

發(fā)票開錯稅號怎么辦

普通增值稅發(fā)票納稅人識別號開錯了怎么辦

只能有兩種處理辦法:

1、作廢重開

提示   作廢條件:

(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián),且時間未超過銷售方開票當(dāng)月;

(二)銷售方未抄稅且未記賬;

(三)購買方未認(rèn)證,或者認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識別號認(rèn)證不符""增值稅專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符".

2、紅字沖回,重新開具

需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的,可以在所對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票金額范圍內(nèi)開具多份紅字發(fā)票.紅字機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需與原藍(lán)字機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票一一對應(yīng).

發(fā)票開錯稅號怎么辦,要看是什么時候的,如果是本月的可以直接作廢,我們一定要嚴(yán)格按照稅收的政策執(zhí)行,大家掌握好一切實務(wù)問題均可迎刃而解.大家不要記錯了,要注意的是你實務(wù)中有任何問題都可以咨詢本網(wǎng)站的老師,千萬不要因為不了解正確處理方法而做出錯誤操作!

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