A 公司分錄分析 6 月份 A 公司替 B 公司支付租金和物業(yè)費(fèi)時,分錄應(yīng)為: 借:其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸:銀行存款 11500 11 月份 C 公司借款給 A 公司 12000 且房租和物業(yè)發(fā)票開給 C 公司時,分錄應(yīng)為: 借:銀行存款 12000 貸:其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸:其他應(yīng)付款 - C 公司 500 原 A 公司分錄存在錯誤,不應(yīng)是應(yīng)付賬款,而應(yīng)是其他應(yīng)收款。 B 公司分錄分析 B 公司 10 月份成立后,收到 C 公司借款,分錄應(yīng)為: 借:銀行存款 12000 貸:其他應(yīng)付款 - C 公司 12000 B 公司對于 A 公司代付的租金和物業(yè)費(fèi),分錄應(yīng)為: 借:管理費(fèi)用 - 房租 10000 借:管理費(fèi)用 - 物業(yè) 1500 貸:其他應(yīng)付款 - A 公司 11500 B 公司分錄正確。 C 公司分錄分析 C 公司借款給 A 公司 12000,分錄應(yīng)為: 借:其他應(yīng)收款 - A 公司 12000 貸:銀行存款 12000 C 公司分錄正確。 A 公司分錄有誤需調(diào)整,B 公司和 C 公司分錄正確。
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費(fèi),開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費(fèi)用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費(fèi)用 100 請問這樣是否合適?
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個月把物業(yè)管理費(fèi)和電費(fèi)支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A,這個怎么入賬?代收代付的話,其他應(yīng)付款- B公司這個科目怎么平賬呢
一個地址注冊2家公司,同屬于一個老板,把錢從其中一個公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬元(籌集交物業(yè)的合同押金),再從B公戶轉(zhuǎn)走20萬去交物業(yè)的合同押金,物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上,請問這兩家公司分別怎么寫會計分錄,把錢退回到A公司的分錄是:借:銀行存款20萬,貸:其他應(yīng)收款B公司3萬,其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬,A和B公司對一下帳把17萬轉(zhuǎn)給B公司,B公司分錄,借銀行存款17萬,貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎?這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的,但實(shí)際情況已經(jīng)收到了,不知道我的理解是不是有誤解,麻煩老師解答哦
老師,您好,請問委托代付怎么做賬呢,A公司委托B去付的物業(yè)管理 費(fèi),物業(yè)公司本身也是應(yīng)該開票給A的,目前A公司賬上付給B,由B去付給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給A,請問A 公司付款給B時,是不是, 借:其他應(yīng)付款--B公司,貸:銀行存款, 收到物業(yè)公司開出給A公司發(fā)票時: 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-B公司,分錄對嗎?感覺怪怪的
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)開個了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個人獨(dú)資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
但是房東和物業(yè)公司付款的時候當(dāng)時做的分錄就是借:應(yīng)付賬款-房東10000 應(yīng)付賬款物業(yè)1500 貸 :銀行存款11500 當(dāng)時并不知道以后會成立B公司,所以這個分錄是不是要調(diào)整?變成 借:應(yīng)付賬款-房東10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:其他應(yīng)收款-B公司11500 借:其他應(yīng)收款-B公司 11500 貸銀行存款 11500
同學(xué)你好 對的 是這樣的
當(dāng)初代理記賬做的就是借:應(yīng)付賬款房東10000 應(yīng)付賬款物業(yè) 1500 貸:銀行存款11500,那么這個當(dāng)初的分錄是直接紅字還是反分錄?借:應(yīng)付賬款-房東紅字10000, 應(yīng)付賬款-物業(yè) 紅字1500 貸:銀行存款 紅字11500嗎
同學(xué)你好 你可以調(diào)整的 2.直接紅沖就可以
我調(diào)整的紅字分錄對嗎?還是不對?
對的 紅字分錄對的哦