A 公司和 C 公司這樣做不太合適。 A 公司最初支付款項應(yīng)掛賬其他應(yīng)收款 - B 公司,而不是沖減應(yīng)付賬款;C 公司不應(yīng)將不是自己租賃產(chǎn)生的費用直接計入管理費用,應(yīng)先掛賬其他應(yīng)收款 - B 公司來體現(xiàn)代付關(guān)系。
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費,開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費用 100 請問這樣是否合適?
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個月把物業(yè)管理費和電費支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A,這個怎么入賬?代收代付的話,其他應(yīng)付款- B公司這個科目怎么平賬呢
A公司: 1、 開票:借: 應(yīng)收賬款-c 2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2萬 2、 借:其他應(yīng)收-B 2萬 貸款:應(yīng)收賬款-C 2萬 B公司: 1、 收到發(fā)票 借:管理費用-租金 15萬 貸:應(yīng)付賬款-C 15萬 2、 支付租金 : 借:應(yīng)付賬款-C 15萬 貸:銀行存款 12萬 其他應(yīng)付A 3萬 老師你看看我做的對嗎? A給C開售電收入發(fā)票2萬,C給B開租金發(fā)票15萬、A的2萬收入抵扣B的租金費用 A的兩萬收入抵B的租金費用 C給B開租金發(fā)票15萬
老師,您好,請問委托代付怎么做賬呢,A公司委托B去付的物業(yè)管理 費,物業(yè)公司本身也是應(yīng)該開票給A的,目前A公司賬上付給B,由B去付給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給A,請問A 公司付款給B時,是不是, 借:其他應(yīng)付款--B公司,貸:銀行存款, 收到物業(yè)公司開出給A公司發(fā)票時: 借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-B公司,分錄對嗎?感覺怪怪的
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費,B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費開個了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費用-物業(yè)1500,管理費用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機(jī),問了客服老師沒人回復(fù)
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!??! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷存領(lǐng)出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預(yù)警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈