利息收入不用你們開 貼現(xiàn)費用需要銀行給你開發(fā)票。
老師您好!我公司有一張銀行承兌匯票,現(xiàn)向銀行申請了貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。但銀行讓我們在銀行系統(tǒng)中用信貸融資中的交易快貸,我們通過這個交易快貸收到了扣除手續(xù)費后的金額,現(xiàn)我們向銀行提出,手續(xù)費要開專票。請問老師銀行可以開這筆手續(xù)費專票嗎?我們可抵扣嗎?
老師:您好!由于公司的手續(xù)費和利息發(fā)票銀行是1月份才開出上一年的?這些手續(xù)費和利息我每月都按銀行的回單已入賬了,請問我收到發(fā)票還要做賬務(wù)處理嗎?
財務(wù)費用手續(xù)費科目里邊,我放了,轉(zhuǎn)賬的時候扣除的手續(xù)費和短信提醒費用,還有,銀行賬戶里有錢,每個季度結(jié)的利息收入是充財務(wù)費用手續(xù)費嗎?還是單例一個科目財務(wù)費用,利息這個科目,放借方負(fù)數(shù),我要年末的時候讓銀行給開轉(zhuǎn)賬手續(xù)費和短信提醒費的增值稅專票,銀行會稅目,他會給開啥呀?
財務(wù)費用手續(xù)費科目里邊,我放了,轉(zhuǎn)賬的時候扣除的手續(xù)費和短信提醒費用,還有,銀行賬戶里有錢,每個季度結(jié)的利息收入是充財務(wù)費用手續(xù)費嗎?還是單例一個科目財務(wù)費用,利息這個科目,放借方負(fù)數(shù),我要年末的時候讓銀行給開轉(zhuǎn)賬手續(xù)費和短信提醒費的增值稅專票,銀行給開的增值稅稅目名稱是啥,
我們是商貿(mào)公司高頻使用大額存單、貼現(xiàn)等銀行業(yè)務(wù),存在貼現(xiàn)手續(xù)費和利息收入,請問非金融企業(yè),銀行手續(xù)費和利息收入,有的時候利息收入是高于貼息費用的,這塊我們需要給銀行開票嗎?銀行需要給我們開票嗎?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
這個利息收入不需要做增值稅的無票收入吧
對的,是的,這個不需要繳納增值稅。