你好,那你之前收到錢的時(shí)候做了無票收入的嗎?
老師,請(qǐng)問三月份的時(shí)候有一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是我做管理費(fèi)用了,6月份報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開票金額強(qiáng)制提交了,相當(dāng)于我賬面沒有做主業(yè)務(wù)收入,但是稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)定了主業(yè)務(wù)收入。我在7月份時(shí)又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費(fèi)用沖回,但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么辦呢?
#提問#老師問一下1月份當(dāng)時(shí)賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元,但拿上來時(shí)說是說是墊付了2000元費(fèi)用,直接把剩余的錢給我了,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)?同時(shí)當(dāng)時(shí)這個(gè)A公司月底借用B公司3000元,當(dāng)時(shí)兩邊都沒走賬,后期直接用廢品收入3000元還了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?A公司1月份做了一筆收廢品款借:現(xiàn)金9071元 貸:營(yíng)業(yè)外收入,后期感覺現(xiàn)金不對(duì),問現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬務(wù)呢?
老師?你好,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,交保證金收不回來把對(duì)方告了,2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票,所以今年5月匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù),賬務(wù)處理對(duì)嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票,這發(fā)票我要怎么入賬?24年匯算清繳時(shí)是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額?
老師,下午好,一社會(huì)團(tuán)體24年1月才做稅務(wù)登記,23年的時(shí)候有進(jìn)行法人換屆所以做了審計(jì)。當(dāng)時(shí)8月份收到一筆5萬元,做了無票收入。沒做稅務(wù)登記所以沒有申報(bào)。現(xiàn)在問題是24年1月做了稅務(wù)登記后就開了這發(fā)票5萬元。那24年我這邊要怎么處理呢?
老師,下午好,我這邊有一家社會(huì)組織還是18年的時(shí)候收了一筆3000元服務(wù)費(fèi),但是一直都沒有完成,現(xiàn)在24年7月才退回給對(duì)方3000,現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么做?7月份退的時(shí)候沒有開發(fā)票,做賬做了收入的負(fù)數(shù),這樣做賬的收入比申報(bào)系統(tǒng)上的收入少了3000元
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
沒有做無票收入的
那你不能沖收入,你當(dāng)時(shí)怎么做的?開了發(fā)票嗎?
沒有開發(fā)票,剛問之前會(huì)計(jì)做的說沒有入賬
說是應(yīng)該是有進(jìn)預(yù)收的,之前還是手工做賬,預(yù)收和應(yīng)收抵了再進(jìn)賬的,那現(xiàn)在退3000要怎么處理
那你不要申報(bào)無票收入負(fù)數(shù)呀,增值稅不要填寫,退錢給他借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款。
老師,這是社會(huì)組織非盈利性組織,那我是不是做借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:銀行存款
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。