老板代付貨款,借庫存商品,貸,其他應(yīng)付款。6270 3月份銷售, 確認(rèn)xx收入 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
公司2007年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù),根據(jù)要求寫出用用友帳務(wù)處理軟件填制憑證的操作步驟,并寫出分錄。 (1)2007年1月2日,銷售一部田曉賓報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元,以現(xiàn)金支付 (2)2007年1月3日,財(cái)務(wù)部侯寶花從工行人民幣戶提取現(xiàn)金10000元作為備用金(現(xiàn)金支票號(hào)XJ001). 您好老師,請(qǐng)問這道題怎么做?
(1)本月以直接收款方式銷售給某建筑公司大型機(jī)械設(shè)備3臺(tái)并收汽全部貨款,每臺(tái)不含稅售價(jià)80000元,本月發(fā)出貨物另向購買方收取包裝費(fèi)7910元。(2)本月采取分期收款方式向某制藥廠銷售大型機(jī)械設(shè)備1臺(tái),不含稅金額為580000元。合同約定購買方9月、10月、11月和12月份每月支付貨款145000元。當(dāng)月收到145000元存入銀行。(3)本月在國內(nèi)采購原材料1批材料已入庫,增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為40000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為5200元,貨款已經(jīng)用支票支付,增值稅專用發(fā)票已通過認(rèn)證。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的應(yīng)交增值稅并做相關(guān)賬務(wù)處理
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師第一部是公司公賬收到老板打款6270,然后在從公賬打款給銷售方。這個(gè)是不是要做憑證然后3月份才收到貨款發(fā)票,在做憑證
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款6270, 借庫存商品貸銀行存款6270。 摘要分別是借個(gè)人的錢 支付貨款