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老師?你好,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,交保證金收不回來把對方告了,2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票,所以今年5月匯算清繳時做了納稅調(diào)增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù),賬務(wù)處理對嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票,這發(fā)票我要怎么入賬?24年匯算清繳時是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額?

2023-11-24 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-24 11:12

你好!發(fā)票是今年的計入今年的費(fèi)用,退款應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整不可以沖減今年費(fèi)用

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快賬用戶2878 追問 2023-11-24 11:15

老師,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則呢,發(fā)票入賬的話怎么做呢?因?yàn)榭钍?2支付了入賬了。沒有以前年度損益調(diào)整這個科目怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:17

你好!那就直接用未分配利潤科目,發(fā)票入今年的訴訟費(fèi)就可以,上一年度怎么入賬的分錄寫一下

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快賬用戶2878 追問 2023-11-24 11:24

是借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配 直接這樣做一筆分錄無需其他了?上年度是:借:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 貸:銀行存款 ,今年發(fā)票入賬貸方我入什么科目?因?yàn)槭?2年給了呀

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:52

你好!匯算清繳你是只填表不調(diào)帳是吧

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快賬用戶2878 追問 2023-11-24 11:55

嗯嗯,是的。

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齊紅老師 解答 2023-11-24 12:00

你好!這樣寫分錄調(diào)整一下 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)收款 都是紅字沖減之前的訴訟費(fèi) 然后借管理費(fèi)用 銀行存款 貸其他應(yīng)收款都是藍(lán)字 這樣就可以了

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你好!發(fā)票是今年的計入今年的費(fèi)用,退款應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整不可以沖減今年費(fèi)用
2023-11-24
你好;? ? ? 發(fā)票和你暫估金額是一致的話; 直接做 ;借管理費(fèi)用 貸? ?管理費(fèi)用-暫估 ;? 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某單位? ?
2022-12-30
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財務(wù)費(fèi)用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
我建議你反結(jié)賬去改一下23年的憑證,重新生成報表再匯算清繳
2024-03-28
學(xué)員您好,需要轉(zhuǎn)的。然后匯算清繳納稅調(diào)增
2022-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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