同學(xué)你好 稅局認(rèn)定了收入就要做的
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,分錄是這樣做的,借:預(yù)收賬款袋:銀行存款(因?yàn)榭吹睫D(zhuǎn)賬備注上寫的是預(yù)付,但實(shí)際做賬的時(shí)候沒有做預(yù)收而是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn))我現(xiàn)在要怎樣更正這筆:退回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)問三月份的時(shí)候有一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是我做管理費(fèi)用了,6月份報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開票金額強(qiáng)制提交了,相當(dāng)于我賬面沒有做主業(yè)務(wù)收入,但是稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)定了主業(yè)務(wù)收入。我在7月份時(shí)又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費(fèi)用沖回,但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么辦呢?
老師好!我上個(gè)季度有一筆無票收入,計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”但沒有計(jì)提增值稅,申報(bào)也了7月份已扣款,那7月做賬時(shí)要怎么做?是不是還是要先計(jì)提,
郭老師,我上個(gè)季度有一筆無票收入屬于從育苗款里面提的管理費(fèi),上個(gè)季度做賬時(shí)借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是沒有計(jì)提增值稅,這筆無票收入也做了季度申報(bào)并扣繳了增值稅稅款,7月份做賬要怎么做?計(jì)提時(shí)不確定借方應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
老師,不是我不認(rèn)定,是我做錯(cuò)了,我現(xiàn)在把調(diào)整回來,但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有認(rèn)定這個(gè)收入,稅務(wù)局認(rèn)定了,因?yàn)槭菑?qiáng)制通過的,后來我又開了一筆紅票,把原來的票給沖掉了,當(dāng)時(shí)沒有做收入,我現(xiàn)在紅票也不好再?zèng)_回這個(gè)收入怎么辦?
就是說我和稅務(wù)局之間差了這一筆收入
想請(qǐng)教老師,現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)我賬務(wù)怎么調(diào)整?
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做