借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅。
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,收客戶8000的咨詢服務費,給客戶開普票。收到8000沒開票時怎么做帳?收到8000開票了怎么做賬?
一般納稅人收到普票,開出普票,小規(guī)模納稅人收到普票,開出普票分錄分別怎么做
小規(guī)模納稅人,給客戶開普票,但當月沒收到錢怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人,2024年9月10月的進款,當月收到做了,會計分錄計入主營業(yè)務收入,但發(fā)票是11月12月開的發(fā)票,開了發(fā)票之后還用做會計分錄嗎?開的普票
小規(guī)模納稅人,先支付推廣費,但客戶當月沒有給我們開發(fā)票,次次月才開的發(fā)票,怎么做會計分錄
老師好,公司業(yè)務人員參加公司相關產品,的市場研討會議,費用應該做到哪里?
老師.公司股權轉讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個稅應該繳納多少?
老師,關聯(lián)業(yè)務往來年度報告表,120企業(yè)集團最終控股企業(yè)名稱,這個填啥啊
找一個熟悉稅務和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個月都申報也計提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網銀給他們一口氣付幾個月嗎?比如每個月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務局會認這個成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個吊車,這個吊車費用要怎么走?簽合同,開勞務費發(fā)票?公司內部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個公司性質的并且持股100%,我們公司法人當然是一個自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉入吧?以我們法人名義轉入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產—財務軟件,就調增了6250.2元。2024的無形資產—財務軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計攤銷確只有6250.2元。(2023累計攤銷6250.2沒有計提,2023年累計攤銷6250.2的對方科目是以前年度損益調整.2024年財務沖調整了憑證分錄)
員工工資應發(fā)1000實際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉錢進公戶做注資款嗎
下月收款了,因為開普票,增值稅減免那個什么時候做會計分錄,是季度扣完增值稅的那個月寫減免會計分錄嗎
月度開票額度不超過10萬
季度末的那個月,借應交稅費、應交增值稅、 貸營業(yè)外收入 收到了錢,借銀行貸應收賬款。
因為開普票不交稅,那個增值稅減免的會計分錄什么時候做?
季度末的月,我上面給你發(fā)過去。
免稅的增值稅和城建稅會計分錄怎么做呢
不是有個,借,應交稅費增值稅,貸,營業(yè)外收入嗎?這個會計分錄什么時候寫在哪里
季度末的那個月,借應交稅費、應交增值稅、 貸營業(yè)外收入 收到了錢,借銀行貸應收賬款。已讀 2024-10-23 10:52 寫了嗎 不要交城建稅,不需要做,不用做進去不用做了,直接不用寫賬務處理。
按您說的寫了,季度末結轉不過去,說是,資產負債表不平衡,我看了下是應交稅費的問題
怎么調整資產負債表呢
應交稅費在資產負債表的余額呀
怎么調整到平衡?
你好,科目余額表截圖