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小規(guī)模納稅人,2024年9月10月的進(jìn)款,當(dāng)月收到做了,會計分錄計入主營業(yè)務(wù)收入,但發(fā)票是11月12月開的發(fā)票,開了發(fā)票之后還用做會計分錄嗎?開的普票

2025-01-13 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-13 12:32

你好,開票的月份把之前的會計分錄沖銷,然后再按照發(fā)票做一遍就行

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快賬用戶9447 追問 2025-01-13 12:38

2024年9月10月支付的業(yè)務(wù)推廣費計入到銷售費用了,但客戶一直沒給我們開票怎么辦?或者12月才給開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-01-13 12:38

比如說你十二月份拿到比如說你12月份拿到發(fā)票以后,把之前的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做一遍就行

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快賬用戶9447 追問 2025-01-13 12:38

您說的這個:開票的月份把之前的會計分錄沖銷,然后再按照發(fā)票做一遍就行,會計分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-01-13 12:39

您當(dāng)時沒開票的時候咋做賬的麻煩發(fā)下

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快賬用戶9447 追問 2025-01-13 12:41

沒開票時,收到的款計入收入,借,銀行存款,貸,應(yīng)交增值稅,1%,主營業(yè)務(wù)收入,公司是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2025-01-13 12:43

借,銀行存款負(fù)數(shù)。貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)

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快賬用戶9447 追問 2025-01-13 12:56

我做完之后發(fā)現(xiàn)我們給客戶開的都是普票,專票和普票那會計分錄有什么不一樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-13 12:57

會計分錄是沒有區(qū)別的

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快賬用戶9447 追問 2025-01-13 12:57

2024年9月10月支付的業(yè)務(wù)推廣費計入到銷售費用了,但客戶一直沒給我們開票怎么辦?或者12月才給開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-01-13 12:57

也可以按照上面這么做,就是拿到發(fā)票的時候把這個沒有發(fā)票的費用沖銷了,然后再按照發(fā)票做賬

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快賬用戶9447 追問 2025-01-13 13:01

按照發(fā)票做賬的意思是什么?是一樣的會計分錄金額是負(fù)數(shù),但金額要跟發(fā)票一樣是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-13 13:05

對,你前面就是把沒有發(fā)票的你前面就是把沒有發(fā)票的費用沖銷,再按照發(fā)票做一遍的意思

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你好,開票的月份把之前的會計分錄沖銷,然后再按照發(fā)票做一遍就行
2025-01-13
你好! 10月份 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2022-01-12
你好,可以把10月和11月要作廢的發(fā)票,將之前的記賬憑證紅沖
2022-01-17
對財務(wù)報表有影響,需調(diào)整賬目。應(yīng)補(bǔ)做如下分錄: 借 應(yīng)收賬款/銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 同時調(diào)整應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。需同步修改相關(guān)財務(wù)報表數(shù)據(jù)。
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