你好,開票的月份把之前的會計分錄沖銷,然后再按照發(fā)票做一遍就行
我司主營業(yè)務(wù)是收租,11月退回今年1-3月的租金,已開收入發(fā)票,小規(guī)模,如何寫會計分錄
公司開始是適用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則小規(guī)模納稅人,10月份融資購入了一臺設(shè)備,付了首付款,后期分期付款分期開票,12月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人,進(jìn)項的發(fā)票如何入賬,分錄怎么做?
請問8月份銷售,當(dāng)期確認(rèn)無票收入了,9月份客戶要開發(fā)票,會計分錄怎么做? 8月份做的是: 借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入
老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個貨款收到了貨,沒有開發(fā)票,當(dāng)時12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 現(xiàn)在這個發(fā)票2024年2月開了 這個發(fā)票開具時沒有做任何會計分錄,只是進(jìn)行了當(dāng)月增值稅申報,目前發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營業(yè)收入增值稅對不上,對不上的金額就是2月份開的發(fā)票沒有進(jìn)行會計處理,請問這個對申報財務(wù)報表有影響嗎,如果需要進(jìn)行會計處理,怎么寫分錄
小規(guī)模納稅人,2024年9月10月的進(jìn)款,當(dāng)月收到做了,會計分錄計入主營業(yè)務(wù)收入,但發(fā)票是11月12月開的發(fā)票,開了發(fā)票之后還用做會計分錄嗎?開的普票
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
2024年9月10月支付的業(yè)務(wù)推廣費計入到銷售費用了,但客戶一直沒給我們開票怎么辦?或者12月才給開的發(fā)票
比如說你十二月份拿到比如說你12月份拿到發(fā)票以后,把之前的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做一遍就行
您說的這個:開票的月份把之前的會計分錄沖銷,然后再按照發(fā)票做一遍就行,會計分錄怎么寫呢
您當(dāng)時沒開票的時候咋做賬的麻煩發(fā)下
沒開票時,收到的款計入收入,借,銀行存款,貸,應(yīng)交增值稅,1%,主營業(yè)務(wù)收入,公司是小規(guī)模
借,銀行存款負(fù)數(shù)。貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
我做完之后發(fā)現(xiàn)我們給客戶開的都是普票,專票和普票那會計分錄有什么不一樣嗎
會計分錄是沒有區(qū)別的
2024年9月10月支付的業(yè)務(wù)推廣費計入到銷售費用了,但客戶一直沒給我們開票怎么辦?或者12月才給開的發(fā)票
也可以按照上面這么做,就是拿到發(fā)票的時候把這個沒有發(fā)票的費用沖銷了,然后再按照發(fā)票做賬
按照發(fā)票做賬的意思是什么?是一樣的會計分錄金額是負(fù)數(shù),但金額要跟發(fā)票一樣是嗎?
對,你前面就是把沒有發(fā)票的你前面就是把沒有發(fā)票的費用沖銷,再按照發(fā)票做一遍的意思