你好,這個(gè)的話一開(kāi)始可以做一筆預(yù)付賬款代放銀行存款,等到有發(fā)票了再做銷售費(fèi)用。你好,這個(gè)的話一開(kāi)始可以做一筆預(yù)付賬款代放銀行存款,等到有發(fā)票了再做銷售費(fèi)用。
小規(guī)模納稅人,信息咨詢公司,10月收到客戶的款,次月開(kāi)出咨詢發(fā)票,兩個(gè)月分別怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人公司購(gòu)買(mǎi)車輛的當(dāng)月支付未取得發(fā)票,次月取得發(fā)票 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公司是小規(guī)模納稅人,出租辦公室給另一個(gè)公司。每月租金1萬(wàn)元,今年上半年的租金客戶在5月才會(huì)支付,我們等5月收到租金后才會(huì)開(kāi)發(fā)票。那1.2.3月需要怎么做分錄?
公司是小規(guī)模納稅人,把辦公室租給另一個(gè)公司??蛻艚?jīng)常是一次性支付好幾個(gè)月的租金,有提前支付也有延遲支付的,我們公司也有收到租金后隔了好幾個(gè)月才開(kāi)發(fā)票給客戶的情況。這種情況下,怎么處理做分錄好一些?
小規(guī)模納稅人,給客戶開(kāi)普票,但當(dāng)月沒(méi)收到錢(qián)怎么做會(huì)計(jì)分錄
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我做得借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,結(jié)果科目余額表里,預(yù)付賬款成負(fù)數(shù)了
?小規(guī)模納稅人,先支付推廣費(fèi),但客戶當(dāng)月沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,次次月才開(kāi)的發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 我做得借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,結(jié)果科目余額表里,預(yù)付賬款成負(fù)數(shù)了
借方預(yù)付賬款貸方銀行存款這個(gè)預(yù)付賬款怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢?借方是正數(shù)呀。
我寫(xiě)成應(yīng)付了,謝謝
好的理解了就好了。