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員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬

2025-05-23 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-23 15:17

您好,
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
沒付完的掛應(yīng)付職工上面

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快賬用戶4672 追問 2025-05-23 15:32

老師能具體寫一下分錄嗎

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快賬用戶4672 追問 2025-05-23 15:34

借 管理費(fèi)用1000 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 1000 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資1000 貸銀行存款500

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快賬用戶4672 追問 2025-05-23 15:34

借貸不平衡啊

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:34

借 管理費(fèi)用1000
貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 1000
借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資500
貸銀行存款500

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快賬用戶4672 追問 2025-05-23 15:34

剩下的500怎么掛呢

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快賬用戶4672 追問 2025-05-23 15:35

哦 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:41

這個(gè)直接在應(yīng)付職工上面了,沒有沖完哦

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快賬用戶4672 追問 2025-05-23 15:42

如果年底把剩下的工資發(fā)放了 這個(gè)分錄要咋做呢

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:43

借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
貸銀行存款
直接做這筆分錄就可以

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您好,只要是年度匯繳前發(fā)放的工資都是可以稅前扣除的。 計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 60000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 60000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 貸:銀行 10000,這樣:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸方有50000的余額就是未發(fā)放的。
2024-04-18
你好,你們單位有車嗎?沒有車的話做福利費(fèi)。給他做公廁4000,不要做5000,然后一塊兒申報(bào)個(gè)稅5000就可以。
2021-07-07
你好,沒有發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬掛賬就可以了,在貸方有余額,不用做支付的分錄。
2023-04-03
同學(xué)您好,借:管理費(fèi)用等科目1000,貸:應(yīng)付職工薪酬,1000借:應(yīng)付職工薪酬1000,貸:銀行存款200,其他應(yīng)交款-公積金100,其他應(yīng)收款200,其他應(yīng)付款500
2023-05-31
下個(gè)月發(fā)放的話,借應(yīng)付職工薪酬,8000貸銀行存款。
2021-04-13
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