你好用應(yīng)付職工薪酬是標(biāo)準(zhǔn)的做法。如果方便的話你就去改一下

老師,我前2個(gè)月社保(單位部分)忘記通過應(yīng)付職工薪酬-社??颇窟^渡一下,直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保了~現(xiàn)在怎么調(diào)整?
計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 付社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸:銀行存款 對嗎? ,計(jì)提繳納做一張憑證可以嗎? 社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月是吧
社保費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度嗎
以前年度應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)漏計(jì)提了三個(gè)月,當(dāng)時(shí)繳納社保時(shí),直接做管理費(fèi)用社保,沒計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)。損益類管理費(fèi)用社??颇渴钦_的不用調(diào)整。這種以前年度漏計(jì)提的,可以直接:借應(yīng)付職工薪酬社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保?然后在摘要寫清楚是補(bǔ)計(jì)提哪些月份的社保嗎?
繳納社保費(fèi)沒有用應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付社保費(fèi)科目過渡,需要調(diào)整憑證嗎
老師,我異地項(xiàng)目也申報(bào)個(gè)稅啦,但是系統(tǒng)申報(bào)填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),工資實(shí)際發(fā)放系統(tǒng)只抓取啦我公司員工申報(bào)的個(gè)稅,沒有抓取到異地項(xiàng)目上申報(bào)的個(gè)稅,咋報(bào),我還把數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,個(gè)體工商戶沒有收入用做個(gè)稅申報(bào)嗎
老師好,請問個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的累計(jì)申報(bào)數(shù)據(jù)應(yīng)該跟應(yīng)付職工薪酬~工資的哪個(gè)數(shù)據(jù)一致呢?謝謝
老師,請問我報(bào)文化建設(shè)費(fèi)的話,我的金額是一個(gè)季度96526.14,問一下這邊需要繳納多少,怎么算的,有沒有什么免除額
老師,壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提可以來至應(yīng)收賬款,也可以來至其他應(yīng)收款是嗎?
老師,為什么額度變小了
事項(xiàng)內(nèi)容 反饋結(jié)果 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額22371.68元。請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)賬發(fā)票異常,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有銷售合同個(gè)送貨單,只有轉(zhuǎn)賬記錄,該怎么反饋
在電腦如何看課程內(nèi)容
老師好!如果銷售方收款賬戶名稱和簽合同蓋的章名稱不一致屬于哪個(gè)部門管轄?
老師,對方公司的基本戶留的哪些經(jīng)辦人,我們公司能查到嗎


記賬金額是公司承擔(dān)的部分,不含個(gè)人部分對嗎
你好,是的,就是這了