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請(qǐng)教老師,稅務(wù)局提示,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票13份,發(fā)票金額1015695.4元。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋,反饋信息里怎么填?
根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì),近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額21202.65元。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。
近期擬單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況涉及發(fā)票一份,金額2568元,請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí)核實(shí)結(jié)果,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。這是啥意思
近期以單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票一份發(fā)票金額2568元,請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí)核實(shí)結(jié)果,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。咋回事,如何處理
老師,這什么情況呢 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì),近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額15041.42元。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計(jì)要開600萬,但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來萬左右,然后,我每次開具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬???
合伙企業(yè),收回長(zhǎng)期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報(bào)印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報(bào)收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報(bào)?問題二投資人未分紅是否個(gè)稅系統(tǒng)中仍可以做0申報(bào),不分配投資收益有問題嗎?
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題,今天我是我面試一個(gè)火鍋店,規(guī)模很大,這個(gè)老板有3家個(gè)體店已經(jīng)營(yíng)業(yè) 1年,這個(gè)月準(zhǔn)備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個(gè)餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤(rùn)數(shù)據(jù)!請(qǐng)問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費(fèi)用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?


稅務(wù)局老師您好,我們收到通知后馬上自查了,發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,我們付了22371.68元是買了(或用于)[直實(shí)的業(yè)務(wù)比如:一批辦公材料]。當(dāng)時(shí)管理疏忽,合同和送貨單找不到了,但我們有銀行轉(zhuǎn)賬記錄證明錢確實(shí)付給了開票方。我們正在聯(lián)系對(duì)方補(bǔ)相關(guān)證明,也內(nèi)部整改了。如果最終憑證不全,我們接受調(diào)整,會(huì)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅22371.68*0.25=5592.92元(假設(shè)稅率25%),分錄是借:以前年度損益調(diào)整5592.92元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5592.92元。所有說明和轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)我們會(huì)作為附件在電子稅務(wù)局提交。