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老師,你好,請問下我們是物流公司,報稅的時候有文化事業(yè)建設稅,請問下我們一直開的是物流費。這個文化建設稅是不是就可以0報啊,他是根據(jù)什么報的
文化建設稅是怎么繳納,我們開的發(fā)票是一個點,普票的,小規(guī)模,深圳的,請問需要繳納文化建設稅嗎,我們季度沒有超過30萬,免了增值稅,有沒有免文化建設說?我們代開發(fā)票上面顯示放棄減免
老師 ,我們是個體戶,給我們核了文化事業(yè)建設費,我們沒有申請過發(fā)票,2022年第一季度的無票收入有3萬左右,想問一下,文化事業(yè)建設費該怎么報
老師 ,我們是個體戶,給我們核了文化事業(yè)建設費,我們沒有申請過發(fā)票,2022年第一季度的無票收入有3萬左右,想問一下,文化事業(yè)建設費該怎么報
老師,請問開了一張300多元的廣告發(fā)布的發(fā)票,需要繳納文化事業(yè)建設稅嗎?季度是有6萬的免征額度的么
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因為24年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個方法可行吧? 然后我想這個暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務紅頭文件嗎? 然后26年又會涉及25年的成本沒開票進來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報表都不有額外的操作系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù),還是當月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎
老師請問一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團是售價是163994.4元,我們開發(fā)票是合計金額:129,909.82元?合計稅額:1,299.08元,8月份美團售價是192168.40元,開發(fā)票的金額是合計金額:154,894.10元?合計稅額:1,548.90元,9月美團售價是:42291.60元,合計金額:111,917.82元?合計稅額:1,119.18元,我想請問一下,賬務要怎么做,會計分錄 怎么寫,然后我想銷售額按美團的金額來確認
可以折舊五年的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的器具工具指哪些,我們制造業(yè),一些小額的設備太多了,也要做10折舊嗎,還是可以做5年
淘寶電商可直接按訂單款到賬時間和金額確認收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應付職工薪酬余額貸方負數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個稅還是按賬上,按賬上大于個稅,應該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計及銷售額合計都是負數(shù),請問我申報3季度增值稅報表時,是否會合計負數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進入稅務申報系統(tǒng)
老師,無票收入還需要準備合同嗎?
老師您好,財務在和外賬公司做對接的時候,如果自己的公司存在少報收入的情況。那么,財務怎樣做才能最大的程度上避免自己的風險呢?
您好,你季度收入96526.14元超過了30萬,所以不能免征文化建設費,要先按3%算出來是96526.14乘以0.03等于2895.78元,然后國家有優(yōu)惠,中央和地方都給你減半,所以實際要交的錢是2895.78乘以0.5再乘以0.5等于724元