對的,你的憑證沒問題。
老師好 想問下內(nèi)賬改怎么做?內(nèi)賬是根據(jù)收付實現(xiàn)制嗎 比如收到一筆貨款 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入可以嗎 就是按照銀行流水做 是不是不用管稅之類的 付貨款的時候 直接借記成本 貸記銀行存款?
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了,因為預(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負數(shù)來表示,那我這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
你好,老師幫助解答以下問題下,感謝。(2)10日,將持有的面值為32萬元的未到期、不帶息銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓,預(yù)付公營車油料款50萬元,其余款項以銀行存款支付。月末根據(jù)公營車油料使用量取得成品油增值稅專用發(fā)票上注明油款40萬元,增值稅稅額5.2萬元,計入當月成本。 (2)根據(jù)資料(2),下列各項中,關(guān)于甲公司會計處理結(jié)果不正確的是( B ?。J欠裾_ A.借:預(yù)付賬款 50 貸:應(yīng)收票據(jù) 32 銀行存款 18 B.借:主營業(yè)務(wù)成本 50 貸:預(yù)付賬款50 C.借:主營業(yè)務(wù)成本 40 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 5.2 貸:銀行存款 45.2 D.借:主營業(yè)務(wù)成本 40 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 5.2 貸:預(yù)付賬款 45.2
老師,水電氣費預(yù)存進去,每個月的發(fā)票是根據(jù)實際用的數(shù)量開票,怎么做賬呢?預(yù)存時:借:預(yù)付賬款 借:銀行存款, 收到發(fā)票時:借:長期待攤費用-開辦費 貸:預(yù)付賬款(我公司在籌備階段),老師幫我看一下這樣做對嗎
老師,公司是小規(guī)模餐飲業(yè),因燃氣費每月充值時沒有發(fā)票,月未才能開出當月實際使用的發(fā)票,我是這樣做賬的(借:預(yù)付賬款1598,貸:銀行存款1598,月未收到實際用量發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款1447,貸:預(yù)付賬款 1447)。 為了增加成本費用,從4月份開始我直接入主營業(yè)務(wù)成本費用了,但預(yù)付賬款上還有余額,預(yù)付賬款合計5271.76,應(yīng)付4760.1元,余額511.66.可以通過調(diào)賬調(diào)過來嗎?
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會計第六章,長期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
老師,請教下,門窗企業(yè) 原材料采購是噸位,出庫是米,怎么讓成本核算更精細呢。下腳料有時候也會再次使用上
進口商品做賬時憑證后面需要附哪些單據(jù)?