對的,你的憑證沒問題。
老師好 想問下內(nèi)賬改怎么做?內(nèi)賬是根據(jù)收付實現(xiàn)制嗎 比如收到一筆貨款 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入可以嗎 就是按照銀行流水做 是不是不用管稅之類的 付貨款的時候 直接借記成本 貸記銀行存款?
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了,因為預(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負數(shù)來表示,那我這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
你好,老師幫助解答以下問題下,感謝。(2)10日,將持有的面值為32萬元的未到期、不帶息銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓,預(yù)付公營車油料款50萬元,其余款項以銀行存款支付。月末根據(jù)公營車油料使用量取得成品油增值稅專用發(fā)票上注明油款40萬元,增值稅稅額5.2萬元,計入當月成本。 (2)根據(jù)資料(2),下列各項中,關(guān)于甲公司會計處理結(jié)果不正確的是( B )。是否正確 A.借:預(yù)付賬款 50 貸:應(yīng)收票據(jù) 32 銀行存款 18 B.借:主營業(yè)務(wù)成本 50 貸:預(yù)付賬款50 C.借:主營業(yè)務(wù)成本 40 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 5.2 貸:銀行存款 45.2 D.借:主營業(yè)務(wù)成本 40 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 5.2 貸:預(yù)付賬款 45.2
老師,水電氣費預(yù)存進去,每個月的發(fā)票是根據(jù)實際用的數(shù)量開票,怎么做賬呢?預(yù)存時:借:預(yù)付賬款 借:銀行存款, 收到發(fā)票時:借:長期待攤費用-開辦費 貸:預(yù)付賬款(我公司在籌備階段),老師幫我看一下這樣做對嗎
老師,公司是小規(guī)模餐飲業(yè),因燃氣費每月充值時沒有發(fā)票,月未才能開出當月實際使用的發(fā)票,我是這樣做賬的(借:預(yù)付賬款1598,貸:銀行存款1598,月未收到實際用量發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款1447,貸:預(yù)付賬款 1447)。 為了增加成本費用,從4月份開始我直接入主營業(yè)務(wù)成本費用了,但預(yù)付賬款上還有余額,預(yù)付賬款合計5271.76,應(yīng)付4760.1元,余額511.66.可以通過調(diào)賬調(diào)過來嗎?
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛