您好,我們分錄里咋沒有成本費(fèi)用科目呀,應(yīng)付不用的,直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
老師,您好。就是我公司的車,每個(gè)月的過路費(fèi)都是銀行直接扣款,但是比如我9月份實(shí)際做的是8月份的賬目,但是8月份的通行費(fèi)電子發(fā)票在當(dāng)月并沒有開出來, 像這種情況我是掛, 借:應(yīng)付賬款-上海公共交通卡。。。 貸:銀行存款。。 然后下個(gè)月發(fā)票開出來再 借:管理費(fèi)用-過路費(fèi) 應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-上海公共交通。。 是這樣嗎老師
老師好,公司經(jīng)營(yíng)用電采用柴油發(fā)電,辦理的中石油的加油儲(chǔ)值卡,一次性充值一筆錢進(jìn)去,然后每月中石油按照實(shí)際消耗量給我們開發(fā)票。我在充值時(shí)記得借預(yù)付賬款,貸銀行存款。拿到發(fā)票計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款。這樣可以嗎,因?yàn)楸旧砭褪菫榱私?jīng)營(yíng)才買的電,我覺得這是銷售商品的主營(yíng)成本之一,這樣做賬有問題嗎
老師好,公司經(jīng)營(yíng)用電采用柴油發(fā)電,辦理的中石油的加油儲(chǔ)值卡,一次性充值一筆錢進(jìn)去,然后每月中石油按照實(shí)際消耗量給我們開發(fā)票。我在充值時(shí)記得借預(yù)付賬款,貸銀行存款。拿到發(fā)票計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款。這樣可以嗎,因?yàn)楸旧砭褪菫榱私?jīng)營(yíng)才買的電,我覺得這是銷售商品的主營(yíng)成本之一,這樣做賬有問題嗎
老師好,公司經(jīng)營(yíng)用電采用柴油發(fā)電,辦理的中石油的加油儲(chǔ)值卡,一次性充值一筆錢進(jìn)去,然后每月中石油按照實(shí)際消耗量給我們開發(fā)票。我在充值時(shí)記得借預(yù)付賬款,貸銀行存款。拿到發(fā)票計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款。這樣可以嗎,因?yàn)楸旧砭褪菫榱私?jīng)營(yíng)才買的電,我覺得這是銷售商品的主營(yíng)成本之一,這樣做賬有問題嗎
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
那是之前這樣做的,太麻煩了,而且成本還減少了,所以后來直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目了。但之前用的預(yù)付賬款上有余額怎么辦
您?好,我沒說用其他科目,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 月未收到實(shí)際用量發(fā)票后,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1447,貸:預(yù)付賬款 1447 這個(gè)分錄不用應(yīng)付賬款了
明白,之前已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅了,我現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)預(yù)付賬款,也是直接計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本511.66,貸:預(yù)付賬款511.66,可以嗎?
還是說我紅沖之前的憑證后,重新更正憑證
您好,紅沖之前的憑證后,重新做正確的分錄,這樣簡(jiǎn)單
好的 我每月實(shí)際交多少錢,就直接計(jì) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 實(shí)際支付金額和發(fā)票金額不一致也沒關(guān)系對(duì)吧
您好,這個(gè)分錄對(duì)的, 發(fā)票金額要大于等于我們實(shí)際支付的,也就是成本費(fèi)用入賬都要有發(fā)票哦
我們每個(gè)月繳的燃?xì)赓M(fèi)用比發(fā)票金額大 這樣直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以不
您好,我們繳費(fèi)是預(yù)交的,不是實(shí)際耗用,發(fā)票才是實(shí)際耗用,入成本費(fèi)用哦
那我交了2000,發(fā)票金額1800,怎么入賬呢
您好,成本費(fèi)用入賬1800,就是我們只花費(fèi)了1800,預(yù)繳了2000,水電費(fèi)都是這樣的,
所以我到底怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
您好,預(yù)交時(shí) 借:預(yù)付? 2000? ?貸:銀行? 2000 月末收票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 1800? ?貸:預(yù)付? 1800
好的,把以前的沖紅,這樣做分錄就可以了是吧
您好,是的,可以的呢,這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
老師,我2.21收到1月燃?xì)獍l(fā)票,3.1日收到2月份的燃?xì)獍l(fā)票,3.31收到3月的發(fā)票,我是按當(dāng)月收的發(fā)票來入賬,還是按月份來入賬
哦哦,我們這個(gè)情況還比較特殊,還是付款就入 預(yù)交時(shí)2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?? 2000? ?貸:銀行? 2000 月末收票1800 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??-2000? ?貸:-銀行? 2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 1800? ?預(yù)付? 200? ??貸:銀行? 2000? ?? 這個(gè)預(yù)付的余額就是沒有來票的