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老師,公司是小規(guī)模餐飲業(yè),因燃?xì)赓M(fèi)每月充值時(shí)沒有發(fā)票,月未才能開出當(dāng)月實(shí)際使用的發(fā)票,我是這樣做賬的(借:預(yù)付賬款1598,貸:銀行存款1598,月未收到實(shí)際用量發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款1447,貸:預(yù)付賬款 1447)。 為了增加成本費(fèi)用,從4月份開始我直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用了,但預(yù)付賬款上還有余額,預(yù)付賬款合計(jì)5271.76,應(yīng)付4760.1元,余額511.66.可以通過調(diào)賬調(diào)過來嗎?

2024-07-08 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-08 11:47

您好,我們分錄里咋沒有成本費(fèi)用科目呀,應(yīng)付不用的,直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 12:03

那是之前這樣做的,太麻煩了,而且成本還減少了,所以后來直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目了。但之前用的預(yù)付賬款上有余額怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-07-08 12:04

您?好,我沒說用其他科目,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 月未收到實(shí)際用量發(fā)票后,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1447,貸:預(yù)付賬款 1447 這個(gè)分錄不用應(yīng)付賬款了

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 12:09

明白,之前已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅了,我現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)預(yù)付賬款,也是直接計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本511.66,貸:預(yù)付賬款511.66,可以嗎?

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 12:10

還是說我紅沖之前的憑證后,重新更正憑證

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齊紅老師 解答 2024-07-08 12:11

您好,紅沖之前的憑證后,重新做正確的分錄,這樣簡(jiǎn)單

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 12:32

好的 我每月實(shí)際交多少錢,就直接計(jì) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 實(shí)際支付金額和發(fā)票金額不一致也沒關(guān)系對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-07-08 12:34

您好,這個(gè)分錄對(duì)的, 發(fā)票金額要大于等于我們實(shí)際支付的,也就是成本費(fèi)用入賬都要有發(fā)票哦

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 13:40

我們每個(gè)月繳的燃?xì)赓M(fèi)用比發(fā)票金額大 這樣直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以不

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齊紅老師 解答 2024-07-08 13:44

您好,我們繳費(fèi)是預(yù)交的,不是實(shí)際耗用,發(fā)票才是實(shí)際耗用,入成本費(fèi)用哦

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 14:00

那我交了2000,發(fā)票金額1800,怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:09

您好,成本費(fèi)用入賬1800,就是我們只花費(fèi)了1800,預(yù)繳了2000,水電費(fèi)都是這樣的,

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 14:09

所以我到底怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:11

您好,預(yù)交時(shí) 借:預(yù)付? 2000? ?貸:銀行? 2000 月末收票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 1800? ?貸:預(yù)付? 1800

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 14:13

好的,把以前的沖紅,這樣做分錄就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:14

您好,是的,可以的呢,這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 14:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:18

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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快賬用戶7287 追問 2024-07-08 14:59

老師,我2.21收到1月燃?xì)獍l(fā)票,3.1日收到2月份的燃?xì)獍l(fā)票,3.31收到3月的發(fā)票,我是按當(dāng)月收的發(fā)票來入賬,還是按月份來入賬

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齊紅老師 解答 2024-07-08 15:06

哦哦,我們這個(gè)情況還比較特殊,還是付款就入 預(yù)交時(shí)2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?? 2000? ?貸:銀行? 2000 月末收票1800 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??-2000? ?貸:-銀行? 2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 1800? ?預(yù)付? 200? ??貸:銀行? 2000? ?? 這個(gè)預(yù)付的余額就是沒有來票的

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您好,我們分錄里咋沒有成本費(fèi)用科目呀,應(yīng)付不用的,直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了
2024-07-08
你入賬都是用人民幣還是用外幣?
2021-12-13
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做賬
2023-08-07
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023-08-07
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