你好,做勞務(wù)成本里面的
老師你好,我公司每個月開技術(shù)服務(wù)發(fā)票25000,成本只有技術(shù)人員工資,工資和社保直接計入了主營業(yè)務(wù)成本,1月份有社保變化 我確認(rèn)成本時 按照12月份工資還是1月份的工資呢?
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計入哪里?
老師您好,我們是做技術(shù)推廣服務(wù)的,開了票確認(rèn)收入,但是沒有成本發(fā)票,這老板不給提供(我兼職的),只每個月報了員工工資,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本吶?(成本應(yīng)該就是他們一行人吃飯住宿費這類的)
老師你好,我公司服務(wù)類型的企業(yè),成本主要是人員工資,給客戶開票要等這個項目完結(jié)后才開票,沒有開票就沒有收到也沒有成本,那么當(dāng)月的實際應(yīng)計入成本的人員工資計入科目那個合理呢
老師我們是提供技術(shù)服務(wù)的,成本也都是技術(shù)人員,這個月沒開票沒有確人收入,計入人員工資計入那個科目合適,以后開票時候在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
勞務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)在財務(wù)報表的哪個科目?
你好,在存貨里面體現(xiàn)的。
勞務(wù)成本的余額比較大,會超過收入的20%,年末存貨余額超過收入的20%會不會預(yù)警
你好,會的,有風(fēng)險的
那能不能計入長期待攤費用先過度一下呢
你好,做到這個里面不合適。
因為是提供保潔服務(wù),服務(wù)業(yè)存貨余額數(shù)據(jù)過大是不是不好,會預(yù)警
對的是的,你收入確認(rèn)晚了。