同學(xué)你好 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就可以了
請問老師,剛進(jìn)一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請問下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師你好,我公司服務(wù)類型的企業(yè),成本主要是人員工資,給客戶開票要等這個(gè)項(xiàng)目完結(jié)后才開票,沒有開票就沒有收到也沒有成本,那么當(dāng)月的實(shí)際應(yīng)計(jì)入成本的人員工資計(jì)入科目那個(gè)合理呢
你好,老師,請問我公司是個(gè)體戶,沒有雇工,那收到技術(shù)服務(wù)收入,我對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是什么?貸方計(jì)入人工成本嗎?那我就是老板一個(gè)人,這樣不是有做工資了嗎?那有的又說沒有雇工的不需要做工資。
老師我們是提供技術(shù)服務(wù)的,成本也都是技術(shù)人員,這個(gè)月沒開票沒有確人收入,計(jì)入人員工資計(jì)入那個(gè)科目合適,以后開票時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
老師,我公司制造業(yè),然后有個(gè)服務(wù)收入,主要是人工成本,就是搶修電力這方面的,用的材料很少,都是甲方提供,等于我方只有人工成本,這部分人工是我方的正式員工,工資這塊我計(jì)入什么科目,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
沒有收入也計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
沒有收入計(jì)入費(fèi)用 收入和成本是對應(yīng)的
那個(gè)計(jì)入什么費(fèi)用科目合理
同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用
老師你好,可不可以先計(jì)入借:勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬或銀行存款,在有收入開票時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)費(fèi),
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
謝謝老師了
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝