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老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計入哪里?

2022-01-16 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-16 15:32

你好,計入成本過度科目中,最好是勞務(wù)成本

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快賬用戶9301 追問 2022-01-16 15:35

那是什么科目呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:38

你是用軟件記賬嗎?就是類似生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本,屬于成本歸集科目,月末可以有余額

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你好,計入成本過度科目中,最好是勞務(wù)成本
2022-01-16
你好 你們?nèi)绻翘峁┘夹g(shù)服務(wù) 范圍的 就可以按6%開票的 ; 但是你們 要 約定設(shè)備銷售 和技術(shù)售后維護 是兩個業(yè)務(wù) 分別列清楚金額才的
2021-08-18
同學(xué)你好 這個可以開出6%的發(fā)票 但是得稅局核定了才可以
2021-08-18
你好 如果是 主要是提供技術(shù)服務(wù) 按6%開票
2021-08-18
你好 可以在23年12月暫估入賬,然后12月開票的時候確認(rèn)一半得收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2024-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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