如果個(gè)人后期不做了需要退回已報(bào)銷的錢,從財(cái)務(wù)角度可以理解為以下情況: 一、對(duì)于公司而言 會(huì)計(jì)處理方面: 當(dāng)初報(bào)銷時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用 — 分潤的支出需要沖回??梢越栌?“其他應(yīng)收款”(表示個(gè)人應(yīng)退回的款項(xiàng)),貸記 “管理費(fèi)用 — 分潤”。 當(dāng)個(gè)人實(shí)際退回款項(xiàng)時(shí),借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金” 等,貸記 “其他應(yīng)收款”。 性質(zhì)界定: 這部分退回的款項(xiàng)可以看作是對(duì)前期錯(cuò)誤或不合理費(fèi)用列支的調(diào)整。由于前期報(bào)銷金額超出了實(shí)際應(yīng)承擔(dān)的成本,在業(yè)務(wù)情況發(fā)生變化(個(gè)人不再參與合作)時(shí)進(jìn)行的糾正行為。 二、從整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理角度 風(fēng)險(xiǎn)控制: 這種情況提醒公司在制定和執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷政策時(shí),應(yīng)更加謹(jǐn)慎地評(píng)估成本效益,避免過度報(bào)銷導(dǎo)致后期出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)于涉及變動(dòng)成本的報(bào)銷,尤其是與個(gè)人合作的情況,應(yīng)建立明確的合同約定和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),以減少不確定性和潛在的財(cái)務(wù)損失。 總之,個(gè)人退回已報(bào)銷的錢是對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的一種調(diào)整和優(yōu)化,有助于確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性。
合同是按完工進(jìn)度開票結(jié)款,但是這個(gè)周期比較長半年或者一年,但是這個(gè)過程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個(gè)工資就是我們的成本,在這過程中這個(gè)工資是直接做費(fèi)用還是待攤或者有沒有其他好的會(huì)計(jì)科目?有老師說直接做費(fèi)用不用分?jǐn)?那確認(rèn)收入的時(shí)候還用沖銷費(fèi)用嗎?就是需要做借主營業(yè)務(wù)成本貸費(fèi)用嗎?如果不做這一步,利潤表上面只有營業(yè)收入,營業(yè)成本為0可以嗎?稅務(wù)局后臺(tái)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)考察這個(gè)成本與收入的比例?
老師你好,我想問一下你這個(gè)運(yùn)輸公司的那個(gè)預(yù)算成本這塊兒表,就是這個(gè)表怎么做,比如說我們這邊有一家公司的話,他現(xiàn)在就是,嗯,去年收入總共就300多萬,但是現(xiàn)在的話就是說運(yùn)輸公司的話,一個(gè)季度就在300萬左右,也就是說今年一年的銷售收入的話,預(yù)計(jì)達(dá)到一千萬左右。我就想整個(gè)一個(gè)預(yù)算,比如說就是成本的話,還有還有運(yùn)輸成本,還有過路費(fèi),還有油料,再個(gè)就是人員工資這塊,就是修理費(fèi)這一塊兒,想問一下你這個(gè)具體的情況,我應(yīng)該怎么做,就是說,還要就是在適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)兒增值稅和那個(gè)企業(yè)所得稅。
老師你好,我想問一下就是我們公司的法人和股東,有時(shí)候經(jīng)常跑業(yè)務(wù),然后他們會(huì)墊付一些費(fèi)用票,然后找公司報(bào)銷,這個(gè)不能算做公司的,不能算做法人和股東的收入,只是正常的報(bào)銷而已,對(duì)吧?嗯,但是呢,嗯,這個(gè)法人股東啊,我沒有把他們列入這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)員工,嗯,這個(gè)員工是另外兩名員工,就是說平時(shí)的這個(gè)法人股東的這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,嗯,還有另外兩個(gè)員工的工資發(fā)放,他這樣的話這個(gè)這種狀態(tài)就是有沒有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問您是不是在原公司那個(gè)報(bào)銷費(fèi)用憑證的這些人必須要列為公司員工進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)呢?
老師你好,就是機(jī)器分成給個(gè)人,或者公司這個(gè)算是變動(dòng)成本,個(gè)人放入管理費(fèi)用-分潤,公司放入管理費(fèi)-場地租賃費(fèi),那個(gè)人這個(gè)變動(dòng)成本按收入點(diǎn)數(shù)后減去場地費(fèi)個(gè)人拿發(fā)票來報(bào)銷的,都是負(fù)數(shù)也就是我們收入根本就是虧本,那這個(gè)如果報(bào)銷多了,后期他不做了,個(gè)人需要退回已報(bào)銷的錢算是什么呢?公司那個(gè)的話還好說比較按收入點(diǎn)數(shù)來給的費(fèi)用
老師好,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的問題,我公司研發(fā)費(fèi)用基本都是人工成本,因?yàn)楦咂笠笱邪l(fā)費(fèi)用占比達(dá)到營收的3%以上,那這樣的話有兩種方案,一種是年底收入確定以后根據(jù)比例倒退出需要做的研發(fā)費(fèi)用,然后從之前每個(gè)月做到管理費(fèi)里面的費(fèi)用里調(diào)整至研發(fā)費(fèi)用,另一種是每個(gè)月收入額確定以后給人事報(bào)一個(gè)金額讓他們用工資社保湊出來這個(gè)金額直接做到研發(fā)費(fèi)用里面,這兩個(gè)方案哪個(gè)好一點(diǎn)呢
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
謝謝老師你解答的很到位,那變動(dòng)成本支付給公司按收入的多少點(diǎn)付公司場地費(fèi),這種是不是比較合理呢?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣