同學(xué)你好! 房東要交的稅是如下 1)增值稅 2)個(gè)稅 3)3項(xiàng)附加稅 這一系列的稅,是房東 自己到稅局開票時(shí),稅局會(huì) 直接收走的,你不用替他申報(bào)。
老師我們現(xiàn)在有一個(gè)情況我們租賃的廠房,企業(yè)所得稅也是我們給房東承擔(dān),這個(gè)所得稅房東要求我們打到他的個(gè)人卡上,不打到發(fā)票抬頭的單位里,他也是去稅務(wù)局給我們代開的發(fā)票。這個(gè)稅錢如果從我們公司直接支付給房東個(gè)人匯算清繳前可以扣除吧
房東是個(gè)人,給他付房租沒發(fā)票怎么辦?他不開,也不給身份證號(hào),我們直接第二年調(diào)增行嗎?個(gè)稅不申報(bào)了
公司有租辦公室,但前期都是老板墊付的,老板直接給房東付了房租,可是為了低價(jià)格沒要求房東開房租費(fèi)發(fā)票,我說房租肯定是要開票,大不了老板承擔(dān)稅金,可是這個(gè)稅金也沒法公戶走賬,請(qǐng)問老師:1.沒有房租費(fèi)發(fā)票有何風(fēng)險(xiǎn)?2,老板個(gè)人墊付稅金由人事去稅局拿著與房東簽訂好的合同以房東個(gè)人身份代開發(fā)票時(shí),老板錢轉(zhuǎn)給人事當(dāng)場(chǎng)微信支付稅金可以嗎?
房東是個(gè)人,公司付的房租也沒有發(fā)票,付款的時(shí)候是直接轉(zhuǎn)到他的個(gè)人卡里,這個(gè)錢第二年我調(diào)增,但是還需要給房東報(bào)什么稅嗎?
房東是個(gè)人,公司付的房租也沒有發(fā)票,付款的時(shí)候是直接轉(zhuǎn)到他的個(gè)人卡里,這個(gè)錢第二年我調(diào)增,但是還需要給房東報(bào)什么稅嗎?
李平出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)1萬2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費(fèi)用,1240元出差補(bǔ)助,1800元
老師請(qǐng)問個(gè)體戶查賬征收,每個(gè)季度如果要開40萬的普票和5萬左右的專票,四個(gè)季度就算要開160萬普票和20萬專票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬普票免征,那專票20萬開多少也是交多少?
老師,消費(fèi)稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)購買方名稱為個(gè)人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報(bào)銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報(bào)銷憑證
老師您好,專項(xiàng)發(fā)票如果不抵扣,可以全額計(jì)入費(fèi)用里嗎?直接不做抵扣勾選,系統(tǒng)里未抵扣發(fā)票里一直掛著沒有抵扣的發(fā)票可以嗎
員工出差火車票退票費(fèi)取得專票12366答復(fù)退票手續(xù)費(fèi)不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣取得專票也不可以抵扣,所以就沒有抵扣全額計(jì)入了費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣,稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
#提問#老師,會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試?yán)锩娴臅?huì)計(jì)分錄是有系統(tǒng)可以選擇的?還是需要自己記下來去寫出來呢?
您好,企業(yè)員工出差火車票退票費(fèi)取得了專用發(fā)票,之前咨詢12366是退票手續(xù)費(fèi)不可以抵扣,取得專票也不可以,所以就沒有進(jìn)行抵扣全額計(jì)入了費(fèi)用里,進(jìn)項(xiàng)抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票,稅額就一毛錢,可以嗎
暫估的成本費(fèi)用,已調(diào)增,賬上怎么做平
老師,我是購買方,請(qǐng)問對(duì)方給我開過來的玉米為何是9的稅率??小規(guī)模是不可能開出9稅率,一般納稅人貨物可以是9??不對(duì)吧?
但是老師,她不開票
同學(xué)你好, 她不開票,你也幫不了她什么, 因?yàn)?,稅金不是你們公司承?dān)的,是房東本人承擔(dān)的。 就是因?yàn)?她不開票,所以,你們公司 還要承擔(dān)損失,次年 所得稅清算時(shí),這個(gè)租金得納稅調(diào)整。