你好,如果沒有房租發(fā)票的話,看著會比較奇怪。
東老師,有兩個公司都在同一個辦公室,只是其中一個公司跟房東簽訂了租房合同,房東也開具了一年的房租發(fā)票,這樣對于另外一家公司合理稅前扣除房租費用是要這兩個公司再簽訂一個租房合同嗎?還是只需自己做個房租分割單嗎? 關鍵是一開始是老板一家公司跟房東簽的,也開了發(fā)票,現(xiàn)在老板又和別人成立了一家公司,老板打算分一半房租給這家公司承擔,現(xiàn)在房東是不愿意再紅沖那個發(fā)票,重新開給兩個公司的,那么新公司不入這筆租房費用,內賬做進去可以嗎
老師,我想請問一下,我們企業(yè)當時繳納房租的時候是沒有開票的,個人租給我們的商用辦公地點?,F(xiàn)在我們換法人了,稅務局讓我們拿著合同和支付憑證去稅務局,但是我們的支付憑證是微信支付,也沒有開票,合同有的,但是房東沒有給我們開票,如果產生稅費的話由我們自己承擔。我們現(xiàn)在應該是怎么做呢
老師,A公司請張三到A公司當主播,雙方只是合作關系,張三不屬于A公司的員工,雙方簽定了合作合同, 現(xiàn)在,張三想向A公司預支一部分款項,用來租賃房屋,A公司擔心張三攜款潛逃,A公司用公戶代替張三向房東個人支付租賃費,房東個人開具不了發(fā)票,只能開收據(jù)。 A公司與張三簽定了一個向房東個人委托付款的協(xié)議,張三委托A公司向房東個人支付房租。 問1: 有A公司與張三簽訂的合作合同+張三委托A公司向房東支付房租的委托協(xié)議,可以從A公司公戶打款到房東個人嗎? 問2:如果1問可以,那么房東個人需要給A公司開收據(jù)還是給張三開收據(jù)。 問3.合作到期A公司向張三支付服務費用時,可以憑借委托付款協(xié)議(A公司向房東支付的房租)從張三服務費款項里直接扣款嗎?
公司有租辦公室,但前期都是老板墊付的,老板直接給房東付了房租,可是為了低價格沒要求房東開房租費發(fā)票,我說房租肯定是要開票,大不了老板承擔稅金,可是這個稅金也沒法公戶走賬,請問老師:1.沒有房租費發(fā)票有何風險?2,老板個人墊付稅金由人事去稅局拿著與房東簽訂好的合同以房東個人身份代開發(fā)票時,老板錢轉給人事當場微信支付稅金可以嗎?
請問各位老師,公司租了個人房東的住宅房,房租是員工每月個人微信轉給房東,現(xiàn)在想讓房東個人開發(fā)票給公司做成本票抵扣企業(yè)所得稅,有幾個疑問? 1.是不是以房東和公司簽的租賃合同才可以開發(fā)票?注冊營業(yè)執(zhí)照時是股東個人和房東簽的租賃合同 2.員工私人付的租金開了發(fā)票是不是可以報銷給員工,怎么做賬? 3.房東個人怎么開發(fā)票給公司?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
可以用微信支付的。
給老板怎么說一個比較專業(yè)風險的術語?上次我給他講了,他說先不管這個,待有營業(yè)額的時候再說
這個你可以也做到賬里面去,然后只是房租沒有發(fā)票而已。
但我們馬上就營業(yè)了,22年注冊的,22和23年都在財務公司代賬,前期都是他墊付的,大量金額都沒要發(fā)票,他是百分百股東身份,都夠他個人的實繳資本金了
那可以把其他應付款轉到實收資本里面。
那可不行吧?房租是老板墊付了,也沒要房租費發(fā)票,沒走公司的賬
可以做賬的,只是這些沒有發(fā)票匯算清繳的時候,你需要納稅調增
老師就教我一個說服老板開這個發(fā)票的專業(yè)術語。我都說過可以抵扣企業(yè)所得稅了,但他覺得先不管
我還不夠麻煩的,匯算清繳調整,沒票也沒走公司賬的,你這個方法不可行
房租費都不少,光物業(yè)費一年3萬多呢
可又牽扯一個問題是,工商稅務局登記的地址與現(xiàn)在這個辦公地址不一致
意思就是說現(xiàn)在這個地址并不是登記的地址,對嗎?
對呀!我該怎么說才能讓他答應開票?
因為這個地址并不是公司的注冊地址,所以這個發(fā)票你即使開出來也不能入到公司賬。正常的做法應該是你把這個地址變更到現(xiàn)在的地址上才行。
我感覺可能是他知道登記地與現(xiàn)在辦公地址不一致的原因吧?
對,老板可能是這個考慮,所以才沒有開發(fā)票。
知道了,我先問問注冊地址與現(xiàn)在實際不一致的原因吧?
對,你先問問,看看情況再說。