是的,就是那樣做的哈
老師,收到定金時(shí),分錄借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;當(dāng)發(fā)貨之后,客戶(hù)忘記扣減定金,全額付款,那分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款;之后客戶(hù)要求用現(xiàn)金退回訂金,借:預(yù)收賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。這樣的分錄對(duì)嗎
說(shuō)應(yīng)收賬款返利的部分用庫(kù)存現(xiàn)金填上,這分錄怎么看不懂?為什么是借:銀行存款貸:庫(kù)存現(xiàn)金?不是借:應(yīng)收賬款貸:庫(kù)存現(xiàn)金?
上一年度需要調(diào)賬,應(yīng)該在跨年度怎么調(diào)?錯(cuò)的分錄是1、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:預(yù)收賬款;2、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 跨年后,需要做正確的分錄是1、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_A,預(yù)收賬款_B;2、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_C,預(yù)收賬款_D
對(duì)公賬戶(hù)取現(xiàn)出來(lái)借款入其他應(yīng)收款,還款現(xiàn)金時(shí),借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他用收款,然后財(cái)務(wù)拿現(xiàn)金去銀行存入對(duì)公賬戶(hù),借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作和做會(huì)計(jì)分錄可以么
老師 你好,麻煩看下。下面的分錄對(duì)不對(duì)。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫(kù)存現(xiàn)金44元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅5.07 后又開(kāi)票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營(yíng)8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費(fèi)-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么?
老師 你好我想請(qǐng)問(wèn)一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)應(yīng)該怎么選
有不用寫(xiě)本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類(lèi)型的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類(lèi)水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦