你好 可以這么做的
老師,收到定金時(shí),分錄借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;當(dāng)發(fā)貨之后,客戶忘記扣減定金,全額付款,那分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款;之后客戶要求用現(xiàn)金退回訂金,借:預(yù)收賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。這樣的分錄對(duì)嗎
收到客戶現(xiàn)金定金是不是要做二筆分錄,先借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,第二筆,借,銀行存款,貸庫(kù)存現(xiàn)金
對(duì)公賬戶取現(xiàn)出來(lái)借款入其他應(yīng)收款,還款現(xiàn)金時(shí),借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他用收款,然后財(cái)務(wù)拿現(xiàn)金去銀行存入對(duì)公賬戶,借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作和做會(huì)計(jì)分錄可以么
老師好!公司給顧客退了1000元定金,收訂金是借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后退的時(shí)候借預(yù)收賬款,貸銀行存款,結(jié)果現(xiàn)在預(yù)收賬款里面余額是—1000,咋回事?
老師好,之前年度的憑證有誤,分錄為借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,借銀行存款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,金額相同,現(xiàn)在我要紅沖,之后正確分錄為,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,金額相同,后銀行存款余額賬面和銀行對(duì)賬單相差此金額,請(qǐng)問(wèn)如何操作?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問(wèn)一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎