你好 是補(bǔ)了收入的嗎
麻煩問一下老師,補(bǔ)印花稅的滯納金走營(yíng)業(yè)外,后還要做什么分錄調(diào)整!還有補(bǔ)交去年增值稅和滯納金的該怎么調(diào)整
公司補(bǔ)了剛剛2016年的問題發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,教育費(fèi)附加,所得稅,滯納金,這些完整的一套要怎么做分錄
老師你好!請(qǐng)問一下被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有滯納金,賬務(wù)處理怎么做分錄?
老師,我們公司上補(bǔ)交2022年增值稅10000,附加稅1000,企業(yè)所得稅105,滯納金25。分別要如何會(huì)計(jì)分錄?
2023年9月份調(diào)整了2022年12月收入,補(bǔ)繳了增值稅附加稅和滯納金。取得了完稅憑證。怎么做分錄?還是需要把2022年12月份的賬反結(jié)賬重做分錄?
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會(huì)還回來,這個(gè)會(huì)涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號(hào)左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個(gè)人的個(gè)稅是在本月報(bào)稅還是在下個(gè)月(6月)報(bào)呢?因?yàn)?5號(hào)也已經(jīng)過了本月申報(bào)期了,這個(gè)有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個(gè)體工商戶用不用報(bào)個(gè)稅?
郭老師,請(qǐng)教您,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個(gè)欄次填的對(duì)嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時(shí)性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對(duì)嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個(gè)彎
老師,請(qǐng)教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實(shí)際成本是54萬,做賬務(wù)處理怎么做?
老師,電費(fèi)只付給房東,發(fā)票是房東開還是電網(wǎng)開?
是的,補(bǔ)了收入,交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,滯納金
借銀行存款, 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。銷項(xiàng) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi),查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費(fèi),查補(bǔ)稅款。貸,銀行 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅、企業(yè)所得稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi),營(yíng)業(yè)外支出,滯納金。貸,銀行還款。