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2023年9月份調(diào)整了2022年12月收入,補(bǔ)繳了增值稅附加稅和滯納金。取得了完稅憑證。怎么做分錄?還是需要把2022年12月份的賬反結(jié)賬重做分錄?

2023-10-18 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-18 15:05

你好,不反結(jié)賬,咱直接做調(diào)整分錄就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-10-18 15:05

反結(jié)賬回去太麻煩,你是想反結(jié)賬回去嗎?

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快賬用戶4567 追問 2023-10-18 15:24

不想反結(jié)賬,就是這個(gè)分錄怎么寫,老師。貸方,銀行存款,借方應(yīng)該怎么寫分錄。我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-10-18 15:27

借應(yīng)收賬款貸未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)。 借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),附加稅。 借應(yīng)交稅費(fèi),營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。

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快賬用戶4567 追問 2023-10-18 16:11

如果補(bǔ)繳了上年的所得稅,是不是借:未分配利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外支出 貸 銀行存款?

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齊紅老師 解答 2023-10-18 16:13

借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款。

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你好,不反結(jié)賬,咱直接做調(diào)整分錄就可以了。
2023-10-18
您好,1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000 貸:銀行存款 10000 附加稅稍等,還在打字 2
2023-04-11
你好,什么原因需要博士收入少做了嗎?
2023-05-15
是的,親,這樣才是正確的。計(jì)提不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
2023-01-16
同學(xué)你好 22年借應(yīng)收賬款12 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12/(1%2B稅率) 應(yīng)交稅費(fèi) 23年把上年的無票收入紅沖后,再以藍(lán)字入賬
2023-01-16
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