你好,是少做了收入,導(dǎo)致補(bǔ)交這些稅款??
老師,我們公司被稽查了,補(bǔ)繳2020年的企業(yè)所得稅還有滯納金及罰款,分錄怎么做?能夠稅前扣除嗎?
老師你好!請問一下被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有滯納金,賬務(wù)處理怎么做分錄?
老師 我們公司被稅務(wù)稽查 說我們沒有核定殘疾人保證金 要求我們補(bǔ)繳了21-22年的殘保金109701.08元,還有增值稅和企業(yè)所得稅滯納金加起來293547.7,請問補(bǔ)繳的這幾筆稅款我要怎么做賬呢
老師你好,補(bǔ)繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅還有滯納金,這一整套完整的分錄是什么?
你好我想問下稅務(wù)稽查要求補(bǔ)繳2022年和2023年的印花稅和滯納金怎么做賬務(wù)處理?
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
老師,我在兩個(gè)公司上班,都有申報(bào)個(gè)稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費(fèi)用5000,請問自然人扣繳端這個(gè)5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點(diǎn)了下這個(gè)5000沒反應(yīng)
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X
同一個(gè)員工兩家公司都有工資收入怎么申報(bào)
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說沒有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
是成本票多了,稅務(wù)局讓剔除了20萬成本票出來,
你好,成本票多了,是虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎??
反正差不多這意思吧,就是要補(bǔ)稅
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
是補(bǔ)2022年的稅,現(xiàn)在做賬不需要走以前年度調(diào)整科目嗎
你好,上面是做的繳納稅款分錄 計(jì)提的時(shí)候,涉及損益的科目,是通過?以前年度損益調(diào)整 科目核算?
那你能不能說一下完整的會計(jì)分錄?
你好 繳納稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 計(jì)提 時(shí)候 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
先計(jì)提,在交稅嗎?滯納金怎么處理
你好,是的,是這樣的。 滯納金,直接計(jì)入? 營業(yè)外支出? 核算啊?
那計(jì)提的時(shí)候滯納金要計(jì)提嗎
你好,滯納金,不需要計(jì)提。 實(shí)際支付的時(shí)候,計(jì)入???營業(yè)外支出? 核算
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
你好老師,我們用的財(cái)務(wù)軟件賬套上沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦?
你好,那就直接計(jì)入? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算就是了?
就是直接把以前年度損益調(diào)整換成利潤分配-未分配利潤就可以了嗎
你好,是的,是這樣的