你好 開票的時候 借:應(yīng)收賬款50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收款的時候 借:銀行存款49萬,財務(wù)費用1萬,貸:應(yīng)收賬款?50萬
老師您好,我們兄弟公司才完成稅務(wù)登記,還不能開具發(fā)票,但是這個月要跟我們發(fā)生業(yè)務(wù)(服務(wù)合同金額500萬),我們要預(yù)付100萬給他們,那么他們暫時(1-2個月內(nèi))不給我們開具發(fā)票應(yīng)該是OK的吧? 不然1萬元一張的票,開幾百張?zhí)x譜了。等發(fā)票升級好之后再開也可以吧?升級發(fā)票流程大概1-2月。另外,這種服務(wù),我們提前支付預(yù)付款,但是對方暫時不開票,我們做賬有什么過渡性科目嗎?應(yīng)該怎么做賬?
老師,我單位給客戶單位開了10萬的發(fā)票票面1個點(我們實際收的3個點)現(xiàn)在客戶單位要求在支付這筆款項時,把另外2個點的稅費扣出來,也就是實際不會支付我們10萬元,請問這個情況我在做賬的時候需要如何處理呢?
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
老師你好,我想問下,我們以前跟代賬公司簽訂的合同幫我們辦理資質(zhì),現(xiàn)在資質(zhì)一直沒有辦理下來,我們就提起訴訟,當時我們已經(jīng)給代賬公司打過一筆預(yù)付款是3萬元,這3萬元他們已經(jīng)開過票我們也已經(jīng)做過費用了。現(xiàn)在判定他們給我們退1萬元,這1萬元計入什么科目?
老師您好,我們有家客戶,加入一個月銷售額是50萬,開票金額也是50萬,但是后面他們給我們打款的時候,他們會扣除2個點的折扣1萬元,也就是最終我們只能收到49萬元,那我在開票的時候這個1萬元計入什么科目,怎么做賬呀
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??