如果已報驗成功需作廢,一般需通過電子稅務(wù)局或到辦稅服務(wù)廳操作作廢流程。具體步驟可能包括:進入系統(tǒng)找到原報驗記錄,選擇作廢選項,確認操作。建議先檢查系統(tǒng)提示或咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,確保操作正確無誤。

老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個財務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因為是眼鏡銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)而且已經(jīng)年報所得稅申報表已經(jīng)申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改? 現(xiàn)在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表,因為沒有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項目,填完申報的時候選擇他說錯誤的
老師,你好,是這樣的,我上個月開票開錯了一張,當(dāng)時點了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報稅的時候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個月就必須先交稅,然后下個月再開紅字發(fā)票對吧?但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣,那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧?但是我這筆開票的我當(dāng)時認為11月份開票已經(jīng)成功作廢了,這個收入也沒有進賬,這個賬務(wù)怎么調(diào)整?需要調(diào)整嗎?
我方是銷售方,23年開出的一張發(fā)票,現(xiàn)在要作廢。 購買方已經(jīng)在電子稅務(wù)局做了紅字信息表申報,并提交成功了,打電話問了主管稅務(wù)局,他們能看到這張紅票。 但是我公司在電子稅務(wù)局、以及稅控盤里都看不到這張發(fā)票 請問是怎么回事呢?
所得稅報表,實際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬是不是填應(yīng)付職工薪酬借方本年累計數(shù)
如何按照一定的編碼規(guī)則在Excel進行設(shè)定,如果不符合要求提示預(yù)警
老師問一下所得稅稅的貢獻率大約是多么?
老師 想問下現(xiàn)在廣州這邊還有核定征收嗎
在境外通過網(wǎng)上指導(dǎo)獲得境內(nèi)公司支付,是境外所得嗎?
外經(jīng)證的印花稅需要在外地預(yù)繳嗎
老師,我司有個租客,9月付了10月的租金給我們,我在哪個所屬期申報增值稅和房產(chǎn)稅呢?
我司25年出口的有報關(guān)單的數(shù)據(jù),但是采購發(fā)票沒有收到,所以我就沒有開具銷項發(fā)票,稅務(wù)沒有確認收入,這個在稅務(wù)和海關(guān)上會有疑點跳出來嗎。
分公司可以獨立賣資產(chǎn)嗎
公益性捐贈只能匯算清繳后扣的是?分類所得? 可以在匯算前預(yù)扣也可以在匯算后扣的是?
打客服說 直接反饋成0就行了 這樣對嗎
因為我們重新開了一個新的都已經(jīng)報驗預(yù)交稅款了
這邊那個要作廢的顯示已反饋
直接在系統(tǒng)里將金額填為0并提交作廢操作通常是可行的。但建議先確認這個操作是否符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定,以及是否會影響已預(yù)交的稅款處理。最好聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)I(yè)稅務(wù)顧問確認具體操作流程和影響。
顯示這個狀態(tài)
顯示“已反饋”通常意味著稅務(wù)機關(guān)已收到您的信息。如果需要進一步操作或有疑問,應(yīng)根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)的指引或聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認正確的步驟。務(wù)必確保操作合規(guī),避免潛在的稅務(wù)問題。
顯示“已反饋”說明稅務(wù)機關(guān)已收到您的信息。如需進一步操作或有疑問,參照系統(tǒng)指引,或直接聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認正確步驟。確保操作合規(guī),避免稅務(wù)問題。
顯示“已反饋”表明稅務(wù)機關(guān)收到了您的信息。若需后續(xù)操作或有疑問,請參照系統(tǒng)指示行動,必要時咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認流程。務(wù)必保證操作合規(guī),以防產(chǎn)生稅務(wù)問題。
現(xiàn)在這個是顯示的狀態(tài)
這邊沒有辦法在操作了
如果系統(tǒng)顯示“無法操作”,可能是當(dāng)前狀態(tài)下不允許修改或操作被鎖定。這種情況可能是因為數(shù)據(jù)已被處理、時間窗口已過,或是系統(tǒng)維護期間。建議查看系統(tǒng)提示詳細信息,或聯(lián)系技術(shù)支持獲取幫助。同時,確認是否需要等待特定時間后再嘗試操作。
系統(tǒng)顯示“無法操作”可能是因為當(dāng)前狀態(tài)不允許修改,或是操作時機已過。查看詳細提示,如需聯(lián)系技術(shù)支持或等待特定時間再試。確保操作在允許時間內(nèi)進行,避免因時機不當(dāng)導(dǎo)致的問題。
這樣的處理能不能算不算完成了
系統(tǒng)顯示“已完成”通常意味著您的操作已成功執(zhí)行。這表示您可能已成功完成報驗作廢流程。建議再次確認操作細節(jié)與系統(tǒng)狀態(tài),以確保所有步驟均按預(yù)期進行。如有疑問,直接聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或技術(shù)支持獲取確切指導(dǎo)。系統(tǒng)顯示“已完成”一般意味著操作結(jié)束且有效。再次確認操作細節(jié)和系統(tǒng)狀態(tài),如有疑問聯(lián)系相關(guān)部門獲取指導(dǎo)。