你好,這個(gè)應(yīng)該是在10月了
自有廠房出租,合同約定每月收到租金后開具發(fā)票。今月沒有收到當(dāng)月租金,如果租戶10月10號(hào)才付9月份租金。我們?cè)撛谑裁磿r(shí)候開票?下面是我的思考,請(qǐng)指點(diǎn)。 1、我們10月10號(hào)才開9月份的租金發(fā)票。行吧? 2、對(duì)應(yīng)的租賃收入也計(jì)入10月、在11月份申報(bào)? 3、對(duì)應(yīng)的房產(chǎn)稅(從租計(jì)征)也計(jì)入10月、在11月申報(bào)。那9月份按從價(jià)房產(chǎn)稅、10月收倆月房租按從租計(jì)征房產(chǎn)稅?感覺虧大了。
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請(qǐng)問4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請(qǐng)問4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
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我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
那9月預(yù)收了10月的租金,是不是要在9月確認(rèn)增值稅?
你好,按實(shí)際提供服務(wù)的月份來了。
就是第四季度再確認(rèn)增值稅?
你好是的,這樣符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
提供租賃服務(wù),不是收到預(yù)收款確認(rèn)增值稅嗎?
是的,稅法是這樣規(guī)定。你如果要做正規(guī),是應(yīng)該先交。 不過實(shí)操一般沒什么問題。主要是因?yàn)槟阆葓?bào)了,到時(shí)候再開發(fā)票,又要報(bào)負(fù)數(shù)
不用開票的,可以在所屬期9月確認(rèn)增值稅嗎?
你好,可以的。操作沒問題。
那房產(chǎn)稅是在第三季度申報(bào)還是第四季度?
你好,你增值稅上確認(rèn)了收入,建議就按增值稅稅走
像這種情況,房產(chǎn)稅的納稅時(shí)間是什么時(shí)候?
你好,建議你按9月份來。如果你覺得不合適,就問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,看他們的要求。
但其實(shí)在第三季度或者第四季度都沒影響是不?因?yàn)榉慨a(chǎn)稅是按年計(jì)征的?
是的。這個(gè)沒什么影響。