1.數(shù)據(jù)傳輸延遲:盡管購買方已經(jīng)成功提交紅字信息表,但相關(guān)數(shù)據(jù)可能還未及時同步到您公司所在的電子稅務(wù)局和稅控盤系統(tǒng)中,您可以稍后再嘗試查看。 2.系統(tǒng)故障或異常:電子稅務(wù)局或稅控盤系統(tǒng)可能出現(xiàn)臨時性的故障或異常,導(dǎo)致數(shù)據(jù)顯示不準(zhǔn)確或不完整。 3.操作權(quán)限問題:您所使用的賬號可能沒有足夠的權(quán)限來查看相關(guān)發(fā)票信息 可能是這三種情況
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師我收到一張材料發(fā)票,也認證了,后來這個發(fā)票不是要開給我們公司的,對方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請,我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認,那這筆款我要怎么做賬呢
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師,我們是購買方,不用稅控設(shè)備了,用的電子稅務(wù)系統(tǒng),銷售方用的是稅控設(shè)備,購買方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上申請了幾張以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票(是紙質(zhì)發(fā)票)的紅字信息表,但是作為購買方電子稅務(wù)系統(tǒng)上紅字信息表顯示未開具,是需要銷售方在稅控設(shè)備上確認嗎?因為我要把紅字信息表打印出來蓋章,是需要銷售方確認完購買方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上能夠下載下來打印嗎?銷售方如何在稅控設(shè)備上確認呢?謝謝
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發(fā)票。之前收到的采購發(fā)票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認信息表后,對方開紅字發(fā)票給我們?
20號結(jié)賬,21號到30號開的發(fā)票怎么做賬報稅
老師您好,個體工商戶以經(jīng)營者個人名字購買有補貼空調(diào),可以作為個體工商戶的成本費用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個公司打投資款的時候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨這個投資款
我這個年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計入現(xiàn)金流量表購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項沒有進項,這個庫存變負數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會計的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財務(wù)費用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會計分錄?
!老師,我這個月收到了一張進項票,但是由于這個商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進項稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進項稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認證嗎,在增值稅申報表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細表選那一個表?
老師,能發(fā)我一個代扣個稅公式的工資表模板嗎?