您好,您別生氣哈,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)好大的,入賬的工資費(fèi)用沒有申報(bào)個(gè)稅,稅務(wù)要比對(duì) 的,不一致少申報(bào)要補(bǔ)個(gè)稅交滯納金,現(xiàn)在我們的處理是24年的個(gè)稅要把所有收入申報(bào)上,這不是騙您的,我公司查過(guò)賬,稅務(wù)是真比對(duì)的
老師: 上午好! 個(gè)人所得稅是按每個(gè)員工每月實(shí)際發(fā)放總工資≥5500就要扣稅,低于這個(gè)數(shù)就不需要扣個(gè)人所得稅,和勞動(dòng)合同的底薪?jīng)]關(guān)系,對(duì)吧
外賬報(bào)去年一整年每個(gè)月單位員工個(gè)稅人數(shù)都比實(shí)際人數(shù)少,報(bào)每個(gè)員工個(gè)稅和實(shí)際發(fā)放工資金額也不一致。每個(gè)員工都有交社保,這么操作有什么問題么?有問題的話怎么補(bǔ)救?
老師 我公司員工以前都是按照社保最低基數(shù)申報(bào)的個(gè)稅 由于該員工離職在人社反映我公司未真實(shí)申報(bào)其個(gè)稅,現(xiàn)在需要實(shí)際發(fā)放工資數(shù)來(lái)申報(bào)個(gè)稅 那么在個(gè)稅系統(tǒng)里面我該怎樣操作
老師,我們是建筑公司,員工工資不能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放,之前的會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候都按當(dāng)月工資表全部申報(bào)了,但是兩三個(gè)月后才給員工發(fā)工資,現(xiàn)在有個(gè)問題是實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候某些員工因?yàn)檫@樣那樣的原因,不發(fā)工資了,相當(dāng)于個(gè)稅申報(bào)了,但是工資實(shí)際不給發(fā)了,那這種情況我要怎么調(diào)整?
每月個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的人員人數(shù),工資薪金和實(shí)際做賬的人員人數(shù),工資不相符,為了不交個(gè)稅工資都是低于5000報(bào)的,實(shí)際發(fā)放人員工資都是8000多,這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師你好,這個(gè)個(gè)稅申報(bào)是這樣顯示上一期未按照6萬(wàn)累計(jì)扣除費(fèi)用這個(gè)怎么報(bào)?
會(huì)計(jì)科目其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)收賬款
你好,老師,購(gòu)買辦公用品上面產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)哪個(gè)科目比較合適
5月份的工資6月4號(hào)發(fā)的,申報(bào)個(gè)稅暑期應(yīng)該是幾月
以前年度損益調(diào)整可以貸方負(fù)數(shù)嗎? 非最后結(jié)轉(zhuǎn)
老師!財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)不一樣,是怎么回事?可以嗎
在成本會(huì)計(jì)中,原材料在生產(chǎn)時(shí)一次全部投入,可以已知哪些內(nèi)容
老師,您好,新開的酒店,5月份沒有收入,直接什么都不用管,直接提交申報(bào)就行了嗎?在哪個(gè)地方查開票信息啊
老師好,管食堂的費(fèi)用,生產(chǎn)買件費(fèi)用,公司大多數(shù)費(fèi)用都是他墊付,6月份把2月份到5月份的全部報(bào)銷,總金額2萬(wàn)多,每一項(xiàng)都不是很多。這個(gè)怎么做賬?能做管理費(fèi)用其他費(fèi)用嗎?
購(gòu)買生產(chǎn)辦公桌單個(gè)沒有超過(guò)2000元,但加起來(lái)一次性購(gòu)買了7個(gè) 金額9900元,單位規(guī)定了固定資產(chǎn)單位價(jià)值5000元以上才作為固定資產(chǎn) 。這個(gè)計(jì)入低值易耗品還是固定資產(chǎn)
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謝謝老師提醒!老板很頑固,和他說(shuō)了幾次都不聽,總抱著僥幸心理。目前個(gè)稅申報(bào)了八個(gè)月,每月和實(shí)際發(fā)生的工資少了一半,這種情況我應(yīng)該如何補(bǔ)救呢?老板不愿意交個(gè)稅,實(shí)際發(fā)生的工資人數(shù)和工資都比個(gè)稅系統(tǒng)少,難不成和個(gè)稅系統(tǒng)調(diào)成一致,人數(shù)和工資都減少,這樣這幾個(gè)月的賬應(yīng)該怎么處理呢?
您好,沒有跨年都好辦的,我們把少申報(bào)的補(bǔ)在9-12月,稅務(wù)也是按年對(duì)比,不按月來(lái), 這樣跟老板說(shuō):這本是員工的稅,如果不申報(bào),這部分成本不能扣減利潤(rùn),企業(yè)就要交25%所得稅,這樣老板就接受了,他也不想讓公司多交所得稅呀
白天我是這么說(shuō)的,結(jié)果老板說(shuō)每月把成本做大一點(diǎn),利潤(rùn)做虧損就不用交企業(yè)所得稅了,他認(rèn)為這樣個(gè)稅也不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。我沒什么經(jīng)驗(yàn),謝謝老師教一下我如何說(shuō)服老板呢?
您好,我想問一下,我們的成本做大,目前?是怎么做大的呀(就是怎么比真實(shí)的大)
工業(yè)制造企業(yè),老板是想把完工產(chǎn)品的成本做大一點(diǎn),公司每月除了采購(gòu)的材料成本發(fā)票偏高,其他日常發(fā)生的成本費(fèi)用發(fā)票很少,你說(shuō)按老板說(shuō)的把產(chǎn)品成本做大讓利潤(rùn)虧損行的通嗎?我還在考慮這個(gè)問題,謝謝老師幫我分析一下
您好,我們采購(gòu)的成本發(fā)票是虛取的還是真實(shí)的呀,如果是虛的,我們公司的毛利率大大低于同行,我們公司查賬的風(fēng)險(xiǎn)就很大
材料成本發(fā)票有部分是虛取的,就是擔(dān)心會(huì)查賬才提醒老板規(guī)范建賬,盡量保證真實(shí)性。 如果公司不能按入賬的工資報(bào)個(gè)稅,員工不愿意交個(gè)稅的話,那么只能把1~8月份入賬的工資調(diào)減和個(gè)稅系統(tǒng)保持一致,這樣就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。但是1~8月份相應(yīng)會(huì)減少部分人工成本,有利潤(rùn)企業(yè)就要交25%所得稅。我這樣處理和老板說(shuō)可以嗎?最后老板肯定還是要去把利潤(rùn)做虧損這樣就不用交企業(yè)所得稅。工業(yè)制造業(yè)用工人數(shù)是要達(dá)到多少人是合規(guī)的?
您好,1.賬上工資費(fèi)用按個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)調(diào)整這個(gè)確實(shí)沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了,我想問一下,我們沒有申報(bào)個(gè)稅的工資是通過(guò)什么方式發(fā)放的呀,是老板的私卡嗎 2.人數(shù)這個(gè)沒有規(guī)定的,只是您想我們的數(shù)字是假的,到時(shí)稅務(wù)查賬的時(shí)候,我們各項(xiàng)都是解釋不通的,比如我們產(chǎn)能很高,但人員和工資很少,稅務(wù)較真的還有真來(lái)公司查訪的 3.老板這個(gè)想法是沒有吃過(guò)虧,我們作為財(cái)務(wù)也只有提醒的了。千萬(wàn)要保護(hù)自已,不能參與虛取發(fā)票
工資沒有走公賬,我做的其他應(yīng)付款—法人。您說(shuō)的這個(gè)問題我跟老板說(shuō)過(guò),每月產(chǎn)值很高,但人員和工資很少怎么解釋呢?老板說(shuō)工廠每月有臨時(shí)用工人員,這個(gè)臨時(shí)用工人員做個(gè)工資表計(jì)入制造費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)可以嗎?勞務(wù)費(fèi)也可以結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品中作為生產(chǎn)成本嗎?
為了不交企業(yè)所得稅是可以把利潤(rùn)編低編虧損,但也要合理把控。公司采購(gòu)材料成本發(fā)票有部分是虛取的吧,如果有虛的,公司的毛利率大大低于同行,我們公司查賬的風(fēng)險(xiǎn)就很大。還有賬上工資費(fèi)用按個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)調(diào)整這個(gè)確實(shí)沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了,但申報(bào)個(gè)稅的工資不是走的公賬這也會(huì)是個(gè)風(fēng)險(xiǎn),后期稅務(wù)一旦查賬,各項(xiàng)都是解釋不通的,比如我們產(chǎn)值很高,但人員和工資很少。我梳理一下再去說(shuō)服老板讓他知道有意增大成本的風(fēng)險(xiǎn),辛苦您再幫我分析一下謝謝
您好,1.其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目的余額大,有2個(gè)風(fēng)險(xiǎn):視同股東借款,年末不還視為分紅交20%個(gè)稅,這個(gè)科目大有隱藏收入嫌疑,查賬風(fēng)險(xiǎn)高,因?yàn)槔习宀豢赡芤恢庇绣X墊 2.臨時(shí)工工資也是要申報(bào)個(gè)稅的, 3.目前的狀況就是老板的思想沒有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我們?cè)囍麥贤ń忉專瑢?shí)在不聽,財(cái)務(wù)能做的只能保護(hù)自已,查賬補(bǔ)稅是公司的的錢,我們也無(wú)能為力,就是會(huì)很辛苦配合稅務(wù)檢查,最少3個(gè)月時(shí)間
臨時(shí)用工人員每月都有變化也要申報(bào)個(gè)稅嗎?讓對(duì)方以個(gè)人名義開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給公司入賬但不愿意,目前我只好動(dòng)腦筋想讓老板把臨時(shí)工單獨(dú)做個(gè)工資表,我這邊記賬 發(fā)放臨時(shí)用工人員勞務(wù)費(fèi) 借:生產(chǎn)成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,不知道可行嗎?
您好,當(dāng)然要申報(bào)個(gè)稅呀,就算開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,也是要申報(bào)個(gè)稅的呀,現(xiàn)在? ?自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)? 會(huì)提醒我們收到勞務(wù)?發(fā)票,要申報(bào)個(gè)稅了,很智能了 咱這個(gè)處理不可以的哦
臨時(shí)工也要申報(bào)個(gè)稅聽老師講解我明白了,我再進(jìn)一步和老板溝通。如果臨時(shí)工不愿意開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司單獨(dú)做個(gè)臨時(shí)工工資表,讓員工簽字,現(xiàn)金發(fā)放,會(huì)計(jì)入賬計(jì)入勞務(wù)費(fèi)可以嗎?計(jì)入生產(chǎn)成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi),或者是制造費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi),最后結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是不是也可以作為成本算進(jìn)去?
您好,不管是怎么發(fā)放,我們工資或勞務(wù)費(fèi)要稅前扣除,必須是申報(bào)過(guò)個(gè)稅的哦
好的,臨時(shí)工的個(gè)稅一定要申報(bào)我已經(jīng)理解了。您這里說(shuō)的稅前扣除是指計(jì)入生產(chǎn)成本的勞務(wù)費(fèi)是嗎?
您好,可以這么理解,稅前也包括記入管理費(fèi)用等,反正影響利潤(rùn)總額的,能扣除的都是所得稅稅前