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計提工資,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 ,數(shù)據(jù)是實發(fā)工資嗎

2024-09-07 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-07 14:33

您好, 這個不是實發(fā)工資,是扣除社保,專項之前的

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 14:36

沒懂老師,比如 應(yīng)發(fā)工資是1000,實發(fā)工資是700,個人社保200,個人公積金100,那是要用哪個數(shù)字。

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齊紅老師 解答 2024-09-07 14:36

用這個1000就可以了,按這個來計提

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 14:37

管理費用也包含個人的負擔(dān)的部分嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-07 14:39

不包括,這個計入其他應(yīng)收款里面

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 14:41

管理費用-研發(fā)費用 -研發(fā)人員人工費用,這個科目是也不包含個人負擔(dān)的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-07 14:42

是的, 這個不包括個人部分的

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 15:11

老師 那您幫忙看看這是之前的會計做的,我感覺哪里怪怪的 不太能理解他為啥這樣做。您看他做的對嗎(社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)

老師 那您幫忙看看這是之前的會計做的,我感覺哪里怪怪的 不太能理解他為啥這樣做。您看他做的對嗎(社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)
老師 那您幫忙看看這是之前的會計做的,我感覺哪里怪怪的 不太能理解他為啥這樣做。您看他做的對嗎(社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)
老師 那您幫忙看看這是之前的會計做的,我感覺哪里怪怪的 不太能理解他為啥這樣做。您看他做的對嗎(社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)
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齊紅老師 解答 2024-09-07 15:14

第一筆沒看明白,后兩筆是對的

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 15:17

我也是第一筆沒看明白 ,社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 15:19

是社保那筆嘛 還是個稅那筆 不太對?

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齊紅老師 解答 2024-09-07 15:19

第一筆可能是調(diào)賬的分錄

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齊紅老師 解答 2024-09-07 15:19

第一張那個看不明白

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 15:21

社保那筆 我看他是把個人+單位的都計入了管理費用,不是說個人的不能記到管理費用里嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-07 15:22

是的,是不能的,這個是做錯的,后面的就沒有了

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 15:26

就社保的是錯的是吧 那我要是調(diào)賬怎么調(diào)呢 我都懵了

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齊紅老師 解答 2024-09-07 15:27

把他的做負數(shù),你再做正數(shù)

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 15:31

正確的分錄 我該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-09-07 15:33

借:管理費用
其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸銀行存款
其他應(yīng)收款

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快賬用戶8231 追問 2024-09-07 15:54

您看公積金那筆是其他應(yīng)付,為啥社保這筆是其他應(yīng)收呢

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齊紅老師 解答 2024-09-07 15:57

這兩個科目都可以用的,最后都沖掉了

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您好, 這個不是實發(fā)工資,是扣除社保,專項之前的
2024-09-07
你好,計提工資借管理費用20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000,實際發(fā)放時,借應(yīng)付職工薪酬20000,貸現(xiàn)金19000,其他應(yīng)付款--社保費1000,是不是個人社保的,
2020-09-02
你好, 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 貸方應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)
2021-02-24
您好,是的,是和這個意思的
2023-02-12
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費用-工資 ,貸 :應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借: 應(yīng)付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-27
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