您好, 這個不是實發(fā)工資,是扣除社保,專項之前的
計提工資借管理費用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現(xiàn)金26000 計提工資借管理費用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
請問計提工資時,不是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎,那貸方應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實際發(fā)放數(shù)
老師計提借管理費用\\工資8000,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\福利費1000),發(fā)工資時借,應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計提借管理費用\\\\工資8000,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費1000),發(fā)工資時借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
想學(xué)習(xí)分公司報稅的課程,有推薦的嗎?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計利潤總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對嗎?老師
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期 一般多少天合適
這個發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價稅合計么? 為什么勾選的時候金額是含稅的
老師,公司買車,老板個人名義貸款,每個月的車貸,公戶轉(zhuǎn)給老板,老板進行還貸,這個車貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開給公司嗎
資產(chǎn)負債表和利潤表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時間段實繳完注冊資本就可以!
2023的費用普票沒入賬,這個要要入如何賬戶處理,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 是補錄入:借:管理工用-服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會計分錄 還是直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過500萬的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷項稅額貸方有余額是開出票的稅額,減去進項稅額,就是留底退稅吧
沒懂老師,比如 應(yīng)發(fā)工資是1000,實發(fā)工資是700,個人社保200,個人公積金100,那是要用哪個數(shù)字。
用這個1000就可以了,按這個來計提
管理費用也包含個人的負擔(dān)的部分嗎
不包括,這個計入其他應(yīng)收款里面
管理費用-研發(fā)費用 -研發(fā)人員人工費用,這個科目是也不包含個人負擔(dān)的數(shù)據(jù)嗎
是的, 這個不包括個人部分的
老師 那您幫忙看看這是之前的會計做的,我感覺哪里怪怪的 不太能理解他為啥這樣做。您看他做的對嗎(社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)
第一筆沒看明白,后兩筆是對的
我也是第一筆沒看明白 ,社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)
是社保那筆嘛 還是個稅那筆 不太對?
第一筆可能是調(diào)賬的分錄
第一張那個看不明白
社保那筆 我看他是把個人+單位的都計入了管理費用,不是說個人的不能記到管理費用里嗎
是的,是不能的,這個是做錯的,后面的就沒有了
就社保的是錯的是吧 那我要是調(diào)賬怎么調(diào)呢 我都懵了
把他的做負數(shù),你再做正數(shù)
正確的分錄 我該怎么做呢
借:管理費用
其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸銀行存款
其他應(yīng)收款
您看公積金那筆是其他應(yīng)付,為啥社保這筆是其他應(yīng)收呢
這兩個科目都可以用的,最后都沖掉了