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老師計提借管理費用\\工資8000,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應該應付職工薪酬\\工資8000,應付職工薪酬\\福利費1000),發(fā)工資時借,應付職工薪酬\\工資9000,這怎么調賬?

2023-01-08 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-08 11:29

您好!老師正在看題目

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齊紅老師 解答 2023-01-08 11:33

您好! 借:應付職工薪酬-工資1000 貸:應付職工薪酬-福利費1000 借:應付職工薪酬-福利費1000 貸:應付職工薪酬-工資1000

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快賬用戶2016 追問 2023-01-08 12:05

老師你這個調賬應該正確

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齊紅老師 解答 2023-01-08 12:06

您好!是的,你調一下,然后再看下科目余額表是不是變成實際情況了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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