你好,計(jì)提工資借管理費(fèi)用20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000,實(shí)際發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬20000,貸現(xiàn)金19000,其他應(yīng)付款--社保費(fèi)1000,是不是個(gè)人社保的,
計(jì)提工資借管理費(fèi)用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實(shí)際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬20000 管理費(fèi)用6000 貸現(xiàn)金26000 計(jì)提工資借管理費(fèi)用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實(shí)際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
我單位本月工資表中應(yīng)付工資20000元,扣職工個(gè)人部分社保費(fèi)2000元,實(shí)發(fā)工資18000元。請(qǐng)問老師按以下分錄處理對(duì)嗎? 計(jì)提工資時(shí) 借:管理(經(jīng)營(yíng))費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬20000 貸:銀行存款18000 其他應(yīng)收款2000 代個(gè)人實(shí)際繳納社保費(fèi)時(shí) 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000
老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對(duì)嗎??還是說向法人借款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫(kù)存現(xiàn)金。這兩個(gè)哪個(gè)是正確的
老師,5月月,借:費(fèi)用?工資20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000 6月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬20000 貸:銀行20000 7月:?jiǎn)T工退回工資1000,怎么做賬
老師請(qǐng)問,去年202212月計(jì)提總經(jīng)辦人員工資時(shí),引發(fā)工資時(shí)借管理費(fèi)用20000,貸應(yīng)付職工薪酬19000,個(gè)人所得稅1000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該借管理費(fèi)用20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000;發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。我應(yīng)該怎么辦
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
不是,我就想問多計(jì)提的,實(shí)際付怎么做分錄
少計(jì)提這樣做分錄對(duì)嗎
你好,多計(jì)提的,下個(gè)月少計(jì)提就可以了,
計(jì)提工資借管理費(fèi)用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實(shí)際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬20000 管理費(fèi)用6000 貸現(xiàn)金26000 少記提這樣做對(duì)嗎
實(shí)際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬20000 管理費(fèi)用6000 貸現(xiàn)金26000, 不行的,還要補(bǔ)計(jì)提,借管理費(fèi)用6000,貸應(yīng)付職工薪酬--工資6000
關(guān)于租金,每個(gè)月計(jì)提,每個(gè)月攤消嗎。一年負(fù)一次房租具體怎么做分錄
水費(fèi)電費(fèi)都是次月交本月的
每個(gè)月都要計(jì)提嗎?不計(jì)提可以嗎
你好,是年初付,還是年末付
餐飲業(yè),每次來吃飯頂房租了
你好,這樣可以每個(gè)月先,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款--房租,吃飯頂房租時(shí),借其他應(yīng)付款--房租,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
還需要攤銷嗎
你好,要的,按每個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用,
計(jì)提時(shí)不是入了一次管理費(fèi)用嗎
你好,是的,就是每個(gè)月要先計(jì)提到管理費(fèi)用,
計(jì)提就是攤銷?
你好,不是的,如果預(yù)付了,就要每個(gè)月攤銷,
哦,明白了
年初付就攤銷,年末付就計(jì)提
你好,是的,是這樣處理的,
謝謝老師
你好,應(yīng)該的,祝你快樂